ZARZĄDZENIE NR 287/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
ZARZĄDZENIE NR 287/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 286/07 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.407.145 |
14.838 |
- |
1.392.307 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
374.175 |
14.838 |
- |
359.337 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
248.584 |
14.838 |
- |
233.746 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
927.558 |
312 |
563 |
927.809 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
27.020 |
312 |
- |
26.708 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
750 |
312 |
- |
438 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
265.582 |
- |
563 |
266.145 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
265.182 |
- |
563 |
265.745 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
48.215.890 |
15.150 |
563 |
48.201.303 |
2. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
144.000 |
- |
4.500 |
148.500 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
4.000 |
- |
4.500 |
8.500 |
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. |
4.000 |
- |
4.500 |
8.500 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
969.350 |
- |
4.500 |
973.850 |
3. W Zał. Nr 5, 9, 10,11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16.579.333 |
14.838 |
- |
16.564.495 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.556.508 |
14.838 |
- |
2.541.670 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
248.384 |
14.838 |
- |
233.546 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.349.823 |
312 |
563 |
3.350.074 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
249.130 |
312 |
- |
248.818 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101.072 |
312 |
- |
100.760 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
798.945 |
- |
563 |
799.508 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
517.515 |
- |
563 |
518.078 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.744.896 |
25 |
25 |
1.744.896 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.332.896 |
25 |
25 |
1.332.896 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
921.135 |
25 |
25 |
921.135 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
61.518.965 |
15.175 |
588 |
61.504.378 |
4. W Zał. Nr 6, 9 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
185.349 |
1.800 |
1.800 |
185.349 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
185.349 |
1.800 |
1.800 |
185.349 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
140.350 |
205 |
- |
140.145 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25.607 |
35 |
- |
25.572 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.773 |
5 |
- |
3.768 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.119 |
1.555 |
- |
5.564 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
- |
- |
1.800 |
1.800 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
5.447.722 |
1.800 |
1.800 |
5.447.722 |
5. W Zał. Nr 8, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
146.000 |
- |
4.500 |
150.500 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
6.000 |
- |
4.500 |
10.500 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
4.000 |
- |
4.500 |
8.500 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
1.912.450 |
- |
4.500 |
1.916.950 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.627.875 zł
- po stronie wydatków 68.874.050 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rejestr zmian dokumentu
10.02.2011 13:05 | Edycja dokumentu (Jolanta Bryś) |
---|