ZARZĄDZENIE NR 276/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
ZARZĄDZENIE NR 276/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust.5 i art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2007r.:
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-703/5/2007 z dnia 19 listopada 2007r.
dotacji celowej o kwotę 6.080 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
- przeznaczenia kwoty 23.211 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, w tym :
· zakup elementów oświetlenia świątecznego w kwocie 16.000 zł (rozdz. 90015),
· nagrody Burmistrza Miasta dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w kwocie 7.211 zł (rozdz. 85203),
2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.401.065 |
- |
6.080 |
1.407.145 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
368.095 |
- |
6.080 |
374.175 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
48.209.810 |
- |
6.080 |
48.215.890 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
5.745.780 41.000 41.000 5.745.780 |
5.590.780 - 41.000 5.631.780 |
4.387.895 - - 4.387.895 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
155.000 41.000 - 114.000 |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.938.263 41.000 41.000 4.938.263 |
4.803.263 - 41.000 4.844.263 |
4.042.405 - - 4.042.405 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
135.000 41.000 - 94.000 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
a b c d |
47.300 23.211 - 24.089 |
47.300 23.211 - 24.089 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75818 |
Rezerwy ogólne |
a b c d |
47.300 23.211 - 24.089 |
47.300 23.211 - 24.089 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
16.573.253 4.000 10.080 16.579.333 |
14.952.465 4.000 10.080 14.958.545 |
11.163.222 - - 11.163.222 |
591.134 4.000 - 587.134 |
- - - - |
- - - - |
1.620.788 - - 1.620.788 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
5.119.455 - 6.080 5.125.535 |
5.119.455 - 6.080 5.125.535 |
4.340.098 - - 4.340.098 |
5.934 - - 5.934 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.556.508 4.000 4.000 2.556.508 |
948.220 4.000 4.000 948.220 |
360 - - 360 |
585.200 4.000 - 581.200 |
- - - - |
- - - - |
1.608.288 - - 1.608.288 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
3.342.612 - 7.211 3.349.823 |
3.342.612 - 7.211 3.349.823 |
911.174 - 7.211 918.385 |
25.712 - - 25.712 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
241.919 - 7.211 249.130 |
241.919 - 7.211 249.130 |
128.989 - 7.211 136.200 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
7.715.904 - 16.000 7.731.904 |
5.532.700 - 16.000 5.548.700 |
50.000 - - 50.000 |
3.647.700 - - 3.647.700 |
- - - - |
- - - - |
2.183.204 - - 2.183.204 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
a b c d |
777.688 - 16.000 793.688 |
700.000 - 16.000 716.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
77.688 - - 77.688 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
8.164.835 5.000 5.000 8.164.835 |
1.630.335 5.000
1.625.335 |
- - - - |
1.554.335 - - 1.554.335 |
- - - - |
- - - - |
6.534.500 - 5.000 6.539.500 |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
60.000 5.000 5.000 60.000 |
60.000 5.000 - 55.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 5.000 5.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
61.512.885 73.211 79.291 61.518.965 |
38.951.102 32.211 74.291 38.993.182 |
18.209.579 - 7.211 18.216.790 |
6.255.631 4.000 - 6.251.631 |
755.155 - - 755.155 |
147.400 - - 147.400 |
22.561.783 41.000 5.000 22.525.783 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
5.206.676 7.930 7.930 5.206.676 |
5.206.676 7.930 7.930 5.206.676 |
488.105 7.930 - 480.175 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
492.180 7.930 7.930 492.180 |
492.180 7.930 7.930 492.180 |
332.890 7.930 - 324.960 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.447.722 7.930 7.930 5.447.722 |
5.447.722 7.930 7.930 5.447.722 |
673.933 7.930 - 666.003 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.637.962 zł
- po stronie wydatków 68.884.137 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rejestr zmian dokumentu
10.02.2011 13:12 | Edycja dokumentu (Jolanta Bryś) |
---|