UCHWAŁA NR 392/XXXV/05
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia na podstawie umowy dotacji Nr 44/2005/325/MN/po/D z dnia 30 marca 2005r.
zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach środków dotacji w kwocie 6.150,-zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu
śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005”,
- zwiększenia na podstawie umowy Nr 107/DSP/ZSR/05r./AR z dnia 12 kwietnia 2005r.
zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie środków z Funduszu
Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 23.050,-zł (rozdz.92695) z
przeznaczeniem na realizację zadania „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów –
Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół w roku 2005”,
- zwiększenia o kwotę 50.943,-zł ( rozdz.90095), tj. do wysokości faktycznego wykonania na
dzień 31.03.2005r. dochodów z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zgodnie z decyzją Starosty Powiatu
Lublinieckiego Nr OŚ-6212/5/2004/2005 z dnia 16 marca 2005r.
- zwiększenia o kwotę 84.010,-zł dochodów i wydatków z tytułu likwidacji środków specjalnych
w tym :
· w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,-zł
· w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 26.000,-zł
· w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 3.210,-zł
· w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 19.800,-zł
· w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000,-zł
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50.933,-zł, tj. do wysokości przekazanych na
rachunek podstawowy środków z tytułu zlikwidowanych rachunków środków specjalnych, w
tym :
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 17.254,-zł
- w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 3.582,-zł
- w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 30.097,-zł
2. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z tytułu :
- zmniejszenia na podstawie aneksu Nr 8 z dnia 31 marca 2005r. do porozumienia z dnia
1 kwietnia 1999r. zawartego z Powiatem Lublinieckim, środków dotacji celowej o kwotę
52.615,-zł (rozdz.60014) przeznaczonych na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
3. w wydatkach zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, które zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr STI-4800-1033 /2004/1749 z dnia
6 stycznia 2005r. należy kwalifikować do grupy wynagrodzeń i pochodnych,
4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC |
2.000,- |
- |
30.000,- |
32.000,- |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2.000,- |
- |
30.000,- |
32.000,- |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.272.280,- |
- |
106.093,- |
1.378.373,- |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
48.400,- |
- |
43.254,- |
91.654,- |
|
80104 |
Przedszkola |
794.000,- |
- |
6.792,- |
800.792,- |
|
80110 |
Gimnazja |
7.700,- |
- |
49.897,- |
57.597,- |
|
80195 |
Pozostała działalność |
421.880,- |
- |
6.150,- |
428.030,- |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
417.036,- |
- |
5.000,- |
422.036,- |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
240.520,- |
- |
5.000,- |
245.520,- |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
24.500,- |
- |
50.943,- |
75.443,- |
|
90095 |
Pozostała działalność |
21.900,- |
- |
50.943,- |
72.843,- |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
134.400,- |
- |
23.050,- |
157.450,- |
|
92695 |
Pozostała działalność |
- |
- |
23.050,- |
23.050,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
35.056.738,- |
- |
215.086,- |
35.271.824,- |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
313.644,- |
52.615,- |
- |
261.029,- |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
272.615,- |
52.615,- |
- |
220.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
329.288,- |
52.615,- |
- |
276.673,- |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
3.615.270,- 1.013.000,- 410.000,- 3.012.270,- |
450.000,- - 30.000,- 480.000,- |
- - 8.100,- 8.100,- |
- - - - |
3.165.270,- 1.013.000,- 380.000,- 2.532.270,- |
60011 |
Drogi publiczne krajowe |
a b c d |
- - 100.000,- 100.000,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 100.000,- 100.000,- |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
30.000,- 30.000,- - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
30.000,- 30.000,- - - |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
3.585.270,- 983.000,- 310.000,- 2.912.270,- |
450.000,- - 30.000,-- 480.000,- |
- - 8.100,- 8.100,- |
- - - - |
3.135.270,- 983.000,- 280.000,- 2.432.270,- |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
3.285.000,- - - 3.285.000,- |
2.285.000,- - - 2.285.000,- |
- - 6.030,- 6.030,- |
- - - - |
1.000.000,- - - 1.000.000,- |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
a b c d |
1.315.000,- - - 1.315.000,- |
315.000,- - - 315.000,- |
- - 6.030,- 6.030,- |
- - - - |
1.000.000,- - - 1.000.000,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
a b c d |
120.000,- - - 120.000,- |
120.000,- - - 120.000,- |
- - 15.000,- 15.000,- |
- - - - |
- - - - |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
a b c d |
90.000,- - - 90.000,- |
90.000,- - - 90.000,- |
- - 15.000,- 15.000,- |
- - - - |
- - - - |
750. |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
4.749.200,- 502,- - 4.748.698,- |
4.558.200,- 502,- - 4.557.698,- |
3.611.000,- - 30.080,- 3.641.080,- |
- - - - |
191.000,- - - 191.000,- |
75023 |
Urzędy gmin
|
a b c d |
4.110.000,- 502,- - 4.109.498,- |
3.919.000,- 502,- - 3.918.498,- |
3.243.000,- - 30.080,-3.273.080,- |
- - - - |
191.000,- - - 191.000,- |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
a b c d |
579.500,- - 502,- 580.002,- |
579.500,- - 502- 580.002,- |
487.000,- - 13.200,- 500.200,- |
- - - - |
- - - - |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
a b c d |
25.000,- - - 25.000,- |
25.000,- - - 25.000,- |
- - 13.200,- 13.200,- |
- - - - |
- - - - |
75416 |
Straż Miejska |
a b c d |
550.000,- - 502,- 550.502,- |
550.000,- - 502,- 550.502,- |
487.000,- - - 487.000,- |
- - - - |
- - - - |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
a b c d |
60.800,- - - 60.800,- |
60.800,- - - 60.800,- |
- - 23.950,- 23.950,- |
- - - - |
- - - - |
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
a b c d |
60.800,- - - 60.800,- |
60.800,- - - 60.800,- |
- - 23.950,- 23.950,- |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
14.045.825,- 8.000,- 798.093,- 14.835.918,- |
13.179.200,- 8.000,- 106.093,- 13.277.293,- |
10.256.300,- - 45.390,- 10.301.690,- |
541.000,- 8.000,- - 533.000,- |
866.625,- - 692.000,- 1.558.625,- |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
4.795.000,- - 43.254,- 4.838.254,- |
4.795.000,- - 43.254,- 4.838.254,- |
4.126.000,- - 3.600,- 4.129.600,- |
- - - - |
- - - - |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
3.452.000,- - 6.792,- 3.458.792,- |
3.452.000,- - 6.792,- 3.458.792,- |
2.551.000,- - 7.540,- 2.558.540,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
80110 |
Gimnazja
|
a b c d |
3.497.000,- - 49.897,- 3.546.897,- |
3.497.000,- - 49.897,- 3.546.897,- |
3.002.700,- - 13.000,- 3.015.700,- |
- - - - |
- - - - |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół
|
a b c d |
57.000,- - - 57.000,- |
57.000,- - - 57.000,- |
- - 8.150,- 8.150,- |
- - - - |
- - - - |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
a b c d |
772.000,- - - 772.000,- |
772.000,- - - 772.000,- |
576.600,- - 12.000,- 588.600,- |
- - - - |
- - - - |
80145 |
Komisje egzaminacyjne |
a b c d |
1.100,- - - 1.100,- |
1.100,- - - 1.100,- |
- - 1.100,- 1.100,- |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.407.625,- 8.000,- 698.150,- 2.097.775,- |
541.000,- 8.000,- 6.150,- 539.150,- |
- - - - |
541.000,- 8.000,- - 533.000,- |
866.625,- - 692.000,- 1.558.625,- |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
440.000,- 5.000,- - 435.000,- |
440.000,- 5.000,- - 435.000,- |
116.180,- - 82.400,- 198.580,- |
100.000,- 5.000,- - 95.000,- |
- - - - |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
370.000,- - - 370.000,- |
370.000,- - - 370.000,- |
116.180,- - 82.400,- 198.580,- |
30.000,- - - 30.000,- |
- - - - |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
70.000,- 5.000,- - 65.000,- |
70.000,- 5.000,- - 65.000,- |
- - - - |
70.000,- 5.000,- - 65.000,- |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
2.690.111,- 10.000,- 5.000,- 2.685.111,- |
2.690.111,- 10.000,- 5.000,- 2.685.111,- |
628.200,- - 9.100,- 637.300,- |
10.000,- 10.000,- - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
128.000,- - - 128.000,- |
128.000,- - - 128.000,- |
57.200,- - 2.500,- 59.700,- |
- - - - |
- - - - |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
594.000,- - 5.000,- 599.000,- |
594.000,- - 5.000,- 599.000,- |
486.000,- - 6.600,- 492.600,- |
- - - - |
- - - - |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
58.710,- 10.000,- - 48.710,- |
58.710,- 10.000,- - 48.710,- |
- - - - |
10.000,- 10.000,- - - |
- - - - |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
a b c d |
378.000,- - - 378.000,- |
378.000,- - - 378.000,- |
288.800,- - 1.500,- 290.300,- |
10.000,- - - 10.000,- |
- - - - |
85305 |
Żłobki |
a b c d |
368.000,- - - 368.000,- |
368.000,- - - 368.000,- |
288.800,- - 1.500,- 290.300,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
5.162.309,- 100.000,- 91.943,- 5.154.252,- |
1.657.000,- - 50.943- 1.707.943,- |
- - 100.000,- 100.000,- |
600.000,- - - 600.000,- |
3.505.309,- 100.000,- 41.000,- 3.446.309,- |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.535.309,- 100.000,- 91.943,- 3.527.252,- |
630.000,- - 50.943,- 680.943,- |
- - 100.000,- 100.000,- |
- - - - |
2.905.309,- 100.000,- 41.000,- 2.846.309,- |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
1.598.500,- 1.570,- - 1.596.930,- |
1.598.500,- 1.570,- - 1.596.930,- |
- - - - |
1.460.000,- 1.570,- - 1.458.430,- |
- - - - |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
a b c d |
50.000,- 1.570,- - 48.430,- |
50.000,- 1.570,- - 48.430,- |
- - - - |
20.000,- 1.570,- - 18.430,- |
- - - - |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
a b c d |
415.000,- 6.000,- 53.620,- 462.620,- |
415.000,- 6.000,- 53.620,- 462.620 |
118.500,- - 39.420,- 157.920,- |
160.000,- - - 160.000,- |
- - - - |
92601 |
Obiekty sportowe |
a b c d |
249.000,- - - 249.000,- |
249.000,- - - 249.000,- |
118.500,- - 2.000,- 120.500,- |
- - - - |
- - - - |
92605 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej I sportu |
a b c d |
160.000,- - 6.000,- 166.000,- |
160.000,- - 6.000,- 166.000,- |
160.000,- - - 160.000,- |
- - - - |
- - - - |
92695 |
Pozostała działalność |
a b c d |
6.000,- 6.000,- 47.620,- 47.620,- |
6.000,- 6.000,- 47.620,- 47.620,- |
- - 37.420,- 37.420,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
39.017.521,- 1.144.072,- 1.359.158,- 39.232.607,- |
30.289.317,- 31.072,- 246.158,- 30.504.403,- |
15.908.880,- - 374.170,- 16.283.050,- |
2.887.000,- 24.570,- - 2.862.430,- |
8.728.204,- 1.113.000,- 1.113.000,- 8.728.204,- |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
a b c d |
3.880,- - - 3.880,- |
3.880,- - - 3.880,- |
- - 3.290,- 3.290,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
a b c d |
3.880,- - - 3.880,- |
3.880,- - - 3.880,- |
- - 3.290,- 3.290,- |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
3.831.577,- - - 3.831.577,- |
3.831.577,- - - 3.831.577,- |
377.004,- - 7.950,- 384.954,- |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
423.000,- - - 423.000,- |
423.000,- - - 423.000,- |
283.060,- - 7.450,- 290.510,- |
- - - |
- - - |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
a b c d |
44.500,- - - 44.500,- |
44.500,- - - 44.500,- |
40.750,- - 500,- 41.250,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
4.001.219,- - - 4.001.219,- |
4.001.219,- - - 4.001.219,- |
542.766,- - 11.240,- 554.006,- |
- - - - |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC |
a b c d |
313.644,- 52.615,- - 261.029 |
313.644,- 52.615,- - 261.029,- |
- - 4.000,- 4.000,- |
- - - - |
- - - - |
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
a b c d |
41.029,- - - 41.029,- |
41.029,- - - 41.029,- |
- - 300,- 300,- |
- - - - |
- - - - |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
272.615,- 52.615,- - 220.000,- |
272.615,- 52.615,- - 220.000,- |
- - 3.700,- 3.700,- |
- - - - |
- - - - |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
2.400,- - - 2.400,- |
2.400,- - - 2.400,- |
- - 2.400,- 2.400,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
2.400,- - - 2.400,- |
2.400,- - - 2.400,- |
- - 2.400,- 2.400,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MI.ĘDZY J.S.T. |
a b c d |
332.888,- 52.615,- - 280.273,- |
332.888,- 52.615,- - 280.273,- |
11.244,- - 6.400,- 17.644,- |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 370/XXXI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005r. w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, które należy kwalifikować do grupy wynagrodzeń z pochodnymi, oraz faktycznego stanu funduszu obrotowego na początek roku.
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki ogółem |
w tym : |
Wpł. do budż. |
Stan środków obrotowych na koniec roku | |||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu miasta |
Wydatki bieżące |
z tego: wynagrodz. i pochodne |
Wydatki inwestycyjne | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
143.670,- 62.174,- - 81.496,- |
6.114.400,- - - 6.114.400,- |
600.000,- - - 600.000,- |
6.138.070,- 27.174,- - 6.110.896,- |
4.963.070,- 27.174,- - 4.935.896,- |
2.768.460,- - 43.000,- 2.811.460,- |
1.175.000,- - - 1.175.000,- |
- - - - |
120.000,- 35.000,- - 85.000,- |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej
|
a b c d |
143.670,- 62.174,- - 81.496,- |
6.114.400,- - - 6.114.400,- |
600.000,- - - 600.000,- |
6.138.070,- 27.174,- - 6.110.896,- |
4.963.070,- 27.174,- - 4.935.896,- |
2.768.460,- - 43.000,- 2.811.460,- |
1.175.000,- - - 1.175.000,- |
- - - - |
120.000,- 35.000,- - 85.000,- |
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO |
a b c d |
143.670,- 62.174,- - 81.496,- |
6.114.400,- - - 6.114.400,- |
600.000,- - - 600.000,- |
6.138.070,- 27.174,- - 6.110.896,- |
4.963.070,- 27.174,- - 4.935.896,- |
2.768.460,- - 43.000,- 2.811.460,- |
1.175.000,- - - 1.175.000,- |
- - - - |
120.000,- 35.000,- - 85.000,- |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 39.561.716,-zł
- po stronie wydatków 43.526.099,-zł
- deficyt budżetu 3.964.383,-zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | UCHWAŁA NR 392/XXXV/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 05.05.2005 10:59 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 24.01.2011 09:29 |