UCHWAŁA NR 498/XLV/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r.zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
-
w ramach zadań własnych z tytułu :
-
zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/371/3/2009 z dnia 8 października 2009r. środków dotacji celowej w kwocie 11.985 zł (rozdz.80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole , w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „RADOSNA SZKOŁA”,
-
zwiększenia na podstawie umowy podpisanej z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL..04.01.00-00-00-082/08-00 w dniu 23 września 2009r.środków dotacji rozwojowej w kwocie 797.187,00 zł (rozdz. 92118) dot. dofinansowania projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu”,
-
zwiększenia środków dotacji rozwojowej o kwotę 69.200,00 zł (rozdz. 85219) z tytułu refundacji poniesionych w 2008r. wydatków na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec”,
-
w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.
§ 2
Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 66/2610/09 z dnia 15 października 2009r. dokonać poniższych zmian w wydatkach inwestycyjnych zakładu budżetowego:
- z dotacji celowej budżetu miasta z tytułu:
-
zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży ciśnień”,
-
zwiększenia o kwotę 23.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,
-
zwiększenia o kwotę 27.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,
- ze środków własnych zakładu budżetowego z tytułu :
-
zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży ciśnień”,
-
zmniejszenia o kwotę 39.510,00 zł na zakupy inwestycyjne,
-
zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Oświetlenie cmentarza”,
-
zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Monitoring obiektów”,
-
zwiększenia o kwotę 39.510,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Założenie klimatyzacji”.
§ 3
Dokonać zmniejszenia przychodów o kwotę 850.307,00 zł.
§ |
Nazwa |
Plan przed Zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
9.082.351 |
850.307 |
- |
8.232.044 |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
2.966.575 |
850.307 |
- |
2.116.268 |
RAZEM PRZYCHODY |
9.082.351 |
850.307 |
- |
8.232.044 |
§ 4
Dokonać zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu Nr SP1-071/126/09 z dnia 16 października 2009r.
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Nazwa jednostki |
Dział |
Rozdział |
|
Stan środków na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków na koniec |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szkoła Podstawowa Nr 1 |
801 |
80101 |
a b c d |
12.499 - - 12.499 |
27.720 - 15.000 42.720 |
39.519 - 15.000 54.519 |
700 - - 700 |
RAZEM DOCHODY I WYDATKI |
X |
X |
a b c d |
35.531 - - 35.531 |
64.070 - 15.000 79.070 |
98.901 - 15.000 113.901 |
700 - - 700 |
§ 5
Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:
-
po stronie dochodów 66.018.395,93 zł
-
po stronie wydatków 70.150.439,93 zł
-
deficyt budżetu 4.132.044,00 zł
-
przychody 8.232.044,00 zł
-
rozchody 4.100.000,00 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | UCHWAŁA NR 498/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Andżelika Luba |
Data publikacji: | 29.10.2009 12:28 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 11.01.2011 11:46 |