UCHWAŁA NR 498/XLV/09


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU



w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.



Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r.zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;


  1. w ramach zadań własnych z tytułu :


  • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/371/3/2009 z dnia 8 października 2009r. środków dotacji celowej w kwocie 11.985 zł (rozdz.80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole , w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „RADOSNA SZKOŁA”,


  • zwiększenia na podstawie umowy podpisanej z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL..04.01.00-00-00-082/08-00 w dniu 23 września 2009r.środków dotacji rozwojowej w kwocie 797.187,00 zł (rozdz. 92118) dot. dofinansowania projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu”,


  • zwiększenia środków dotacji rozwojowej o kwotę 69.200,00 zł (rozdz. 85219) z tytułu refundacji poniesionych w 2008r. wydatków na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec”,


  1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.

§ 2


Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 66/2610/09 z dnia 15 października 2009r. dokonać poniższych zmian w wydatkach inwestycyjnych zakładu budżetowego:


- z dotacji celowej budżetu miasta z tytułu:

  • zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży ciśnień”,

  • zwiększenia o kwotę 23.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,

  • zwiększenia o kwotę 27.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,


- ze środków własnych zakładu budżetowego z tytułu :

  • zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży ciśnień”,

  • zmniejszenia o kwotę 39.510,00 zł na zakupy inwestycyjne,

  • zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Oświetlenie cmentarza”,

  • zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Monitoring obiektów”,

  • zwiększenia o kwotę 39.510,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Założenie klimatyzacji”.


§ 3


Dokonać zmniejszenia przychodów o kwotę 850.307,00.


§


Nazwa


Plan przed

Zmianą



Zmniejszenia


Zwiększenia


Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6





PRZYCHODY



9.082.351


850.307


-


8.232.044


955


Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych



2.966.575


850.307


-


2.116.268


RAZEM PRZYCHODY




9.082.351


850.307


-


8.232.044


§ 4


Dokonać zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu Nr SP1-071/126/09 z dnia 16 października 2009r.


a- plan przed zmianą

b- zmniejszenia

c- zwiększenia

d- plan po zmianach



Nazwa jednostki



Dział


Rozdział


Stan środków na początek roku


Dochody


Wydatki

Stan środków na koniec
roku

1

2

3

4

5

6

7

8


Szkoła Podstawowa Nr 1


801


80101


a

b

c

d



12.499

-

-

12.499


27.720

-

15.000

42.720


39.519

-

15.000

54.519


700

-

-

700



RAZEM DOCHODY I WYDATKI





X



X


a

b

c

d



35.531

-

-

35.531


64.070

-

15.000

79.070


98.901

-

15.000

113.901


700

-

-

700


§ 5


Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:


  • po stronie dochodów 66.018.395,93 zł

  • po stronie wydatków 70.150.439,93 zł

  • deficyt budżetu 4.132.044,00 zł

  • przychody 8.232.044,00 zł

  • rozchody 4.100.000,00 zł



§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR 498/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:46