ZARZĄDZENIE  NR  199/08

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  19  LISTOPADA  2008  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2008 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach  budżetu miasta na 2008r.:

1.       w ramach zadań  własnych z tytułu :

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/560/08 z dnia 28 października 2008r. dotacji celowej w kwocie 98.698,00 zł (rozdz.85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/537/2/08 z dnia 30 października 2008r. dotacji celowej w kwocie 1.344,00 zł (rozdz.85219) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/559/08 z dnia 30 października 2008r. dotacji celowej w kwocie 118.601,00 zł (rozdz.85214) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/586/6/08 z dnia 4 listopada 2008r. dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),

2.       w ramach zadań  zleconych z tytułu:

-      zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/559/2008 z dnia 30 października

2008r.dotacji celowej w kwocie 12.198,00 zł (rozdz.85214) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 października 2008r., znak PS/V/3011/218/08,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/225/10/2008 z dnia 7 listopada 2008r.dotacji celowej w kwocie 13.433,46 zł (rozdz.01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

3.       w  celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

  DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

1.622.836,00

-

100.000,00

1.722.836,00

1.603.161,00

-

100.000,00

1.703.161,00

19.675,00

-

-

19.675,00

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

218.595,00

-

100.000,00

318.595,00

198.920,00

-

100.000,00

298.920,00

19.675,00

-

-

19.675,00

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

1.055.202,00

-

218.643,00

1.273.845,00

1.055.202,00

-

218.643,00

1.273.845,00

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a

b

c

d

367.444,00

-

118.601,00

486.045,00

367.444,00

-

118.601,00

486.045,00

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

400.395,00

-

1.344,00

401.739,00

400.395,00

-

1.344,00

401.739,00

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

134.301,00

-

98.698,00

232.999,00

134.301,00

-

98.698,00

232.999,00

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

46.856.438,00

-

318.643,00

47.175.081,00

42.390.490,00

-

318.643,00

42.709.133,00

4.465.948,00

-

-

4.465.948,00

 DOCHODY   NA  ZADANIA ZLECONE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

a

b

c

d

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

01095

Pozostała działalność

a

b

c

d

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.113.896,00

12.198,00

-

5.101.698,00

5.103.896,00

12.198,00

-

5.091.698,00

10.000,00

-

-

10.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a

b

c

d

327.293,00

12.198,00

-

315.095,00

327.293,00

12.198,00

-

315.095,00

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

5.305.653,71

12.198,00

13.433,46

5.306.889,17

5.295.653,71

12.198,00

13.433,46

5.296.889,17

10.000,00

-

-

10.000,00

 

 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

18.137.137,00

-

100.000,00

18.237.137,00

16.840.647,00

-

100.000,00

16.940.647,00

12.338.151,00

-

-

12.338.151,00

673.780,00

-

-

673.780,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.296.490,00

-

-

1.296.490,00

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.259.582,00

-

100.000,00

2.359.582,00

972.092,00

-

100.000,00

1.072.092,00

-

-

-

-

667.200,00

-

-

667.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.287.490,00

-

-

1.287.490,00

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

4.303.712,00

-

218.643,00
4.522.355,00

3.698.712,00

-

218.643,00

3.917.355,00

1.058.525,41

-

1.344,00

1.059.869,41

38.000,00

-

-

38.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

605.000,00

-

-

605.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a

b

c

d

942.928,00

-

118.601,00

1.061.529,00

942.928,00

-

118.601,00

1.061.529,00

1.000,00

-

-

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

1.059.061,00

-

1.344,00

1.060.405,00

1.054.061,00

-

1.344,00

1.055.405,00

795.346,41

-

1.344,00

796.690,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

-

-

5.000,00

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

789.166,00

-

98.698,00

887.864,00

189.166,00

-

98.698,00

287.864,00

-

-

-

-

20.000,00

-

-

20.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

600.000,00

-

-

600.000,00

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

53.928.075,00

-

318.643,00

54.246.718,00

43.262.134,00

-

318.643,00

43.580.777,00

19.338.757,41

-

1.344,00

19.340.101,41

7.056.284,00

-

-

7.056.284,00

1.220.003,00

-

-

1.220.003,00

-

-

-

-

10.665.941,00

-

-

10.665.941,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

a

b

c

d

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01095

Pozostała działalność

a

b

c

d

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

9.112,71

-

13.433,46

22.546,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.113.896,00

12.198,00

-

5.101.698,00

5.103.896,00

12.198,00

-

5.091.698,00

515.735,00

-

-

515.735,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

10.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a

b

c

d

327.293,00

12.198,00

-

315.095,00

327.293,00

12.198,00

-

315.095,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

5.305.653,71

12.198,00

13.433,46

5.306.889,17

5.295.653,71

12.198,00

13.433,46

5.296.889,17

697.253,00

-

-

697.253,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

10.000,00

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów    52.886.600,17 zł

-  po stronie  wydatków    60.110.237,17 zł

-  deficyt budżetu              7.223.637,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 199/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:12.12.2008 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:07.01.2011 14:47