ZARZĄDZENIE  NR  46/08

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  27 MARCA  2008  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2008 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.:

1.       w ramach zadań własnych z tytułu:

-  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008r. dotacji celowej o kwotę 375 zł (rozdz.85203),

-  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008r. dotacji celowej o kwotę 10.500 zł (rozdz. 85219)

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.,

2.       w ramach zadań  realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu :

-  zwiększenia na podstawie porozumienia z dnia 17 marca 2008r. podpisanego z Powiatem Lublinieckim środków dotacji celowej w kwocie  12.006 zł (rozdz.75414) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

3.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

873.057

-

10.875

883.932

873.057

-

10.875

883.932

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

28.957

-

375

29.332

28.957

-

375

29.332

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

254.264

-

10.500

264.764

254.264

-

10.500

264.764

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

46.158.438

-

10.875

46.169.313

41.712.165

-

10.875

41.723.040

4.446.273

-

-

4.446.273

DOCHODY   NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

-

-

12.006

12.006

-

-

12.006

12.006

-

-

-

-

75414

Obrona cywilna

a

b

c

d

-

-

12.006

12.006

-

-

12.006

12.006

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.

a

b

c

d

323.624

-

12.006

335.630

323.624

-

12.006

335.630

-

-

-

-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

6.105.352

2.000

2.000

6.105.352

5.891.435

2.000

2.000

5.891.435

4.299.343

-

2.000

4.301.343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213.917

-

-

213.917

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a

b

c

d

200.000

2.000

2.000

200.000

200.000

2.000

2.000

200.000

2.000

-

2.000

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

4.509.205

-

10.875

4.520.080

3.504.205

-

10.875

3.515.080

1.001.587

-

10.875

1.012.462

35.000

-

-

35.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.005.000

-

-

1.005.000

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

228.630

-

375

229.005

228.630

-

375

229.005

115.702

-

375

116.077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

910.320

-

10.500

920.820

905.320

-

10.500

915.820

749.500

-

10.500

760.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

-

-

5.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

50.772.616

2.000

12.875

50.783.491

40.442.021

2.000

12.875

40.452.896

18.109.463

-

12.875

18.122.338

6.403.900

-

-

6.403.900

990.000

-

-

990.000

-

-

-

-

10.330.595

-

-

10.330.595

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                        

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

-

-

12.006

12.006

-

-

12.006

12.006

-

-

11.506

11.506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75414

Obrona cywilna

a

b

c

d

-

-

12.006

12.006

-

-

12.006

12.006

-

-

11.506

11.506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

323.624

-

12.006

335.630

323.624

-

12.006

335.630

13.200

-

11.506

24.706

140.000

-

-

140.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów    51.783.020 zł

-  po stronie  wydatków    56.397.198 zł

-  deficyt budżetu              4.614.178 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 46/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:08.04.2008 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:10.02.2011 12:33