ZARZĄDZENIE NR 46/08
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 27 MARCA 2008 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.:
1. w ramach zadań własnych z tytułu:
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008r. dotacji celowej o kwotę 375 zł (rozdz.85203),
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008r. dotacji celowej o kwotę 10.500 zł (rozdz. 85219)
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.,
2. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu :
- zwiększenia na podstawie porozumienia z dnia 17 marca 2008r. podpisanego z Powiatem Lublinieckim środków dotacji celowej w kwocie 12.006 zł (rozdz.75414) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
873.057 - 10.875 883.932 |
873.057 - 10.875 883.932 |
- - - - |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
28.957 - 375 29.332 |
28.957 - 375 29.332 |
- - - - |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
254.264 - 10.500 264.764 |
254.264 - 10.500 264.764 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
46.158.438 - 10.875 46.169.313 |
41.712.165 - 10.875 41.723.040 |
4.446.273 - - 4.446.273 |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
a b c d |
- - 12.006 12.006 |
- - 12.006 12.006 |
- - - - |
|
75414 |
Obrona cywilna |
a b c d |
- - 12.006 12.006 |
- - 12.006 12.006 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. |
a b c d |
323.624 - 12.006 335.630 |
323.624 - 12.006 335.630 |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
6.105.352 2.000 2.000 6.105.352 |
5.891.435 2.000 2.000 5.891.435 |
4.299.343 - 2.000 4.301.343 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
213.917 - - 213.917 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
a b c d |
200.000 2.000 2.000 200.000 |
200.000 2.000 2.000 200.000 |
2.000 - 2.000 4.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
4.509.205 - 10.875 4.520.080 |
3.504.205 - 10.875 3.515.080 |
1.001.587 - 10.875 1.012.462 |
35.000 - - 35.000 |
- - - - |
- - - - |
1.005.000 - - 1.005.000 |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
228.630 - 375 229.005 |
228.630 - 375 229.005 |
115.702 - 375 116.077 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
910.320 - 10.500 920.820 |
905.320 - 10.500 915.820 |
749.500 - 10.500 760.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
5.000 - - 5.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
50.772.616 2.000 12.875 50.783.491 |
40.442.021 2.000 12.875 40.452.896 |
18.109.463 - 12.875 18.122.338 |
6.403.900 - - 6.403.900 |
990.000 - - 990.000 |
- - - - |
10.330.595 - - 10.330.595 |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
a b c d |
- - 12.006 12.006 |
- - 12.006 12.006 |
- - 11.506 11.506 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75414 |
Obrona cywilna |
a b c d |
- - 12.006 12.006 |
- - 12.006 12.006 |
- - 11.506 11.506 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
323.624 - 12.006 335.630 |
323.624 - 12.006 335.630 |
13.200 - 11.506 24.706 |
140.000 - - 140.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 51.783.020 zł
- po stronie wydatków 56.397.198 zł
- deficyt budżetu 4.614.178 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 46/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 08.04.2008 10:05 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 10.02.2011 12:33 |