ZARZĄDZENIE NR 236/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust. 5 i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2007r.:
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-02/9/2007 z dnia 10 września
2007r.dotacji celowej w kwocie 18.250 zł (rozdz. 80101 – 9.052 zł, rozdz. 80110 – 9.198 zł)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach
„Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże
historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-226/5/2007 z dnia 20 września
2007r.dotacji celowej w kwocie 109.992 zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 377/8/2007 z dnia 21 września
2007r.dotacji celowej w kwocie 5.886 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w
klasach I – III szkoły podstawowej w kwocie 2.922 zł, oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2.964 zł (II transza),
oraz
przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 94.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.246.705 |
- |
128.242 |
1.374.947 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
100.610 |
- |
9.052 |
109.662 |
|
80110 |
Gimnazja |
38.160 |
- |
9.198 |
47.358 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
235.583 |
- |
109.992 |
345.575 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
366.937 |
- |
5.886 |
372.823 |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
120.813 |
- |
5.886 |
126.699 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
47.521.881 |
- |
134.128 |
47.656.009 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
8.809.463 - 94.000 8.903.463 |
597.100 - 94.000 691.100 |
8.300 - - 8.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
8.212.363 - - 8.212.363 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
8.797.463 - 94.000 8.891.463 |
585.100 - 94.000 679.100 |
8.300 - - 8.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
8.212.363 - - 8.212.363 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
5.745.780 20.000 20.000 5.745.780 |
5.565.780 - - 5.565.780 |
4.387.895 - - 4.387.895 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
180.000 20.000 20.000 180.000 |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.983.263 20.000 - 4.963.263 |
4.803.263 - - 4.803.263 |
4.042.405 - - 4.042.405 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
180.000 20.000 - 160.000 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
a b c d |
84.665 - 20.000 104.665 |
84.665 - - 84.665 |
3.423 - - 3.423 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 20.000 20.000 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
a b c d |
213.000 94.000 - 119.000 |
213.000 94.000 - 119.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
a b c d |
213.000 94.000 - 119.000 |
213.000 94.000 - 119.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
16.438.483 - 128.242 16.566.725 |
14.809.193 - 128.242 14.937.435 |
11.233.868 - - 11.233.868 |
591.134 - - 591.134 |
- - - - |
- - - - |
1.629.290 - - 1.629.290 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
5.123.756 - 9.052 5.132.808 |
5.123.756 - 9.052 5.132.808 |
4.369.500 - - 4.369.500 |
5.934 - - 5.934 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80110 |
Gimnazja |
a b c d
|
3.806.953 - 9.198 3.816.151 |
3.806.953 - 9.198 3.816.151 |
3.241.673 - - 3.241.673 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.428.722 - 109.992 2.538.714 |
805.432 - 109.992 915.424 |
240 - - 240 |
585.200 - - 585.200 |
- - - - |
- - - - |
1.623.290 - - 1.623.290 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
793.205 - 5.886 799.091 |
793.205 - 5.886 799.091 |
485.732 - - 485.732 |
350 - - 350 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
143.475 - 5.886 149.361 |
143.475 - 5.886 149.361 |
29.519 - - 29.519 |
350 - - 350 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
60.855.793 114.000 248.128 60.989.921 |
38.543.075 94.000 228.128 38.677.203 |
18.274.575 - - 18.274.575 |
6.166.588 - - 6.166.588 |
705.720 - - 705.720 |
147.400 - - 147.400 |
22.312.718 20.000 20.000 22.312.718 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.290.072 zł
- po stronie wydatków 68.536.247 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 236/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 04.10.2007 10:09 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 14.02.2011 14:25 |