ZARZĄDZENIE  NR  177/07

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  10  LIPCA  2007  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 175 ust. 3 i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i  wydatkach  budżetu miasta na 2007r.:

1.  w ramach  zadań  własnych z tytułu :

      -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 301/2//2007 z dnia 28 czerwca 2007r.dotacji
         celowej w kwocie  26.104 zł  (rozdz. 85415)  z przeznaczeniem na  udzielenie uczniom potrzebującym
         szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady
         Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku
         w sprawie Rządowego programu wyrównywania  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku
         „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,

      - przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 50.000 zł (rozdz.75818) na zwiększenie dotacji podmiotowej
        dla Miejskiego Domu Kultury (rozdz.92109),

2. w ramach  zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
     terytorialnego
z tytułu zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim
      Nr 461/KL/2007 z dnia 6 kwietnia 2007r. dotacji celowej w kwocie  4.000 zł  (rozdz. 92195)
      z przeznaczeniem na współorganizację zadania pn. „IX Lubliniecka Wiosna Kulturalna – Regionalny
      Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej”  do realizacji przez Miejski Dom Kultury w
      Lublińcu,

3.    w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

320.138

-

26.104

346.242

85415

Pomoc materialna dla uczniów

74.014

-

26.104

100.118

RAZEM DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

46.831.579

-

26.104

46.857.683

DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

120.000

-

4.000

124.000

92195

Pozostała działalność

-

-

4.000

4.000

RAZEM DOCHODY  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

917.424

-

4.000

921.424

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

2.814.030

3.813

3.813

2.814.030

2.505.366

3.813

3.813

 2.505.366

6.722

93

134

6.763

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308.664

-

-

308.664

70005

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

a

b

c

d

729.030

1.813

3.813

731.030

420.366

1.813

3.813

422.366

3.730

93

134

3.771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308.664

-

-

308.664

70095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.085.000

2.000

-

2.083.000

2.085.000

2.000

-

2.083.000

2.992

-

-

2.992

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

a

b

c

d

328.000

50.000

-

278.000

328.000

50.000

-

278.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

a

b

c

d

328.000

50.000

-

278.000

328.000

50.000

-

278.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

732.202

-

26.104

758.306

732.202

-

26.104

758.306

456.371

-

-

456.371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a

b

c

d

84.014

-

26.104

110.118

84.014

-

26.104

110.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

7.905.101

320

320

7.905.101

5.532.700

-

-

5.532.700

50.000

-

-

50.000

3.647.700

-

-

3.647.700

-

-

-

-

-

-

-

-

2.372.401

320

320

2.372.401

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.606.376

320

320

2.606.376

605.000

-

-

605.000

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.001.376

320

320

2.001.376

921

KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

7.973.000

-

50.000

8.023.000

1.448.000

-

50.000

1.498.000

-

-

-

-

1.375.000

-

50.000

1.425.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.525.000

-

-

6.525.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

d

7.185.000

-

50.000

7.235.000

660.000

-

50.000

710.000

-

-

-

-

660.000

-

50.000

710.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.525.000

-

-

6.525.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

60.176.754

54.133

80.237

60.202.858

38.449.036

53.813

79.917

38.475.140

18.370.214

93

134

18.370.255

6.092.547

-

-

6.092.547

705.720

-

-

705.720

147.400

-

-

147.400

21.727.718

320

320

21.727.718

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

122.000

-

4.000

126.000

122.000

-

4.000

126.000

-

-

-

-

122.000

-

4.000

126.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.000

-

4.000

6.000

2.000

-

4.000

6.000

-

-

-

-

2.000

-

4.000

6.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ MIĘDZY  J.S.T.

a

b

c

d

1.818.424

-

4.000

1.822.424

420.424

-

4.000

424.424

13.833

-

-

13.833

122.000

-

4.000

126.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.398.000

-

-

1.398.000

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów    53.478.142 zł

-  po stronie  wydatków    67.724.317 zł

-  deficyt budżetu            14.246.175 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 177/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LIPCA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:18.07.2007 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:17.02.2011 09:20