ZARZĄDZENIE NR 177/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 10 LIPCA 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 175 ust. 3 i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2007r.:
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 301/2//2007 z dnia 28 czerwca 2007r.dotacji
celowej w kwocie 26.104 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym
szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady
Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku
w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
- przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 50.000 zł (rozdz.75818) na zwiększenie dotacji podmiotowej
dla Miejskiego Domu Kultury (rozdz.92109),
2. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z tytułu zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim
Nr 461/KL/2007 z dnia 6 kwietnia 2007r. dotacji celowej w kwocie 4.000 zł (rozdz. 92195)
z przeznaczeniem na współorganizację zadania pn. „IX Lubliniecka Wiosna Kulturalna – Regionalny
Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej” do realizacji przez Miejski Dom Kultury w
Lublińcu,
3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
320.138 |
- |
26.104 |
346.242 |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
74.014 |
- |
26.104 |
100.118 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
46.831.579 |
- |
26.104 |
46.857.683 |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
120.000 |
- |
4.000 |
124.000 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
- |
- |
4.000 |
4.000 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
917.424 |
- |
4.000 |
921.424 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
2.814.030 3.813 3.813 2.814.030 |
2.505.366 3.813 3.813 2.505.366 |
6.722 93 134 6.763 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
308.664 - - 308.664 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
a b c d |
729.030 1.813 3.813 731.030 |
420.366 1.813 3.813 422.366 |
3.730 93 134 3.771
|
- - - - |
- - - - |
- - - - |
308.664 - - 308.664 |
70095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.085.000 2.000 - 2.083.000 |
2.085.000 2.000 - 2.083.000 |
2.992 - - 2.992 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
a b c d |
328.000 50.000 - 278.000 |
328.000 50.000 - 278.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
a b c d |
328.000 50.000 - 278.000 |
328.000 50.000 - 278.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
732.202 - 26.104 758.306 |
732.202 - 26.104 758.306 |
456.371 - - 456.371 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
84.014 - 26.104 110.118 |
84.014 - 26.104 110.118 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
7.905.101 320 320 7.905.101 |
5.532.700 - - 5.532.700 |
50.000 - - 50.000 |
3.647.700 - - 3.647.700 |
- - - - |
- - - - |
2.372.401 320 320 2.372.401 |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.606.376 320 320 2.606.376 |
605.000 - - 605.000 |
50.000 - - 50.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
2.001.376 320 320 2.001.376 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
7.973.000 - 50.000 8.023.000 |
1.448.000 - 50.000 1.498.000 |
- - - - |
1.375.000 - 50.000 1.425.000 |
- - - - |
- - - - |
6.525.000 - - 6.525.000 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c d |
7.185.000 - 50.000 7.235.000 |
660.000 - 50.000 710.000 |
- - - - |
660.000 - 50.000 710.000 |
- - - - |
- - - - |
6.525.000 - - 6.525.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
60.176.754 54.133 80.237 60.202.858 |
38.449.036 53.813 79.917 38.475.140 |
18.370.214 93 134 18.370.255 |
6.092.547 - - 6.092.547 |
705.720 - - 705.720 |
147.400 - - 147.400 |
21.727.718 320 320 21.727.718 |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
122.000 - 4.000 126.000 |
122.000 - 4.000 126.000 |
- - - - |
122.000 - 4.000 126.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.000 - 4.000 6.000 |
2.000 - 4.000 6.000 |
- - - - |
2.000 - 4.000 6.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
1.818.424 - 4.000 1.822.424 |
420.424 - 4.000 424.424 |
13.833 - - 13.833 |
122.000 - 4.000 126.000 |
- - - - |
- - - - |
1.398.000 - - 1.398.000 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 53.478.142 zł
- po stronie wydatków 67.724.317 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 177/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LIPCA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 18.07.2007 14:15 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 17.02.2011 09:20 |