UCHWAŁA NR 70/IX/07
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian budżetu miasta na 2007r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu:
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-119/1/2007 z dnia 30 marca 2007r.
dochodów z dotacji celowej o kwotę 74.014 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na
wydatki dot. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia na podstawie umowy Nr 46/2007/325/OA/no/D zawartej w dniu 23 marca 2007r.
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochodów z dotacji
celowej o kwotę 106.691 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja systemu grzewczego w Gimnazjum Nr 1 przy ul.
Wilimowskiego 8”. Z uwagi na pełne zabezpieczenie w budżecie miasta wydatków na realizację
powyższego zadania inwestycyjnego kwotę 106.691 zł przeznacza się na zmniejszenie
planowanego deficytu budżetu.
- zwiększenia na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lublińcu Nr DFK 3010/08/07 z dnia 11 kwietnia 2007r.dochodów z tytułu decyzji dot. nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych w części wypłaconej przed 1 stycznia 2007r. (zasiłku
rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego) o kwotę 3.330 zł
(rozdz.85212) podlegających po stronie wydatków odprowadzeniu do budżetu państwa,
2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
3.424.600 |
1.500.000 |
1.500.000 |
3.424.600 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.874.600 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.874.600 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
981.022 |
- |
106.691 |
1.087.713 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
18.900 |
- |
106.691 |
125.591 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA
|
593.606 |
- |
3.330 |
596.936 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2.024 |
- |
3.330 |
5.354 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
246.124 |
- |
74.014 |
320.138 |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
- |
- |
74.014 |
74.014 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
45.805.668 |
1.500.000 |
1.684.035 |
45.989.703 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
6.352.700 2.887 5.930 6.355.743 |
5.472.700 2.887 5.930 5.475.743 |
4.251.100 - - 4.251.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
880.000 - - 880.000 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
516.300 615 - 515.685 |
516.300 615 - 515.685 |
382.300 - - 382.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
5.504.000 2.272 5.930 5.507.658 |
4.624.000 2.272 5.930 4.627.658 |
3.866.800 - - 3.866.800 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
880.000 - - 880.000 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
a b c d |
726.600 3.043 - 723.557 |
726.600 3.043 - 723.557 |
626.300 - - 626.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75416 |
Straż miejska
|
a b c d |
699.200 3.043 - 696.157 |
699.200 3.043 - 696.157 |
613.100 - - 613.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA
|
a b c d |
2.951.516 - 3.330 2.954.846 |
2.951.516 - 3.330 2.954.846 |
867.853 - - 867.853 |
12.024 - 3.330 15.354 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85212 |
Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
a b c d |
2.024 - 3.330 5.354 |
2.024 - 3.330 5.354 |
- - - - |
2.024 - 3.330 5.354 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
658.188 - 74.014 732.202 |
658.188 - 74.014 732.202 |
456.371 - - 456.371 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów
|
a b c d |
10.000 - 74.014 84.014 |
10.000 - 74.014 84.014 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
59.779.534 5.930 83.274 59.856.878 |
37.955.140 5.930 83.274 38.032.484 |
18.322.428 - - 18.322.428 |
6.166.324 - 3.330 6.169.654 |
531.800 - - 531.800 |
147.400 - - 147.400 |
21.824.394 - - 21.824.394 |
§ 2
Dokonać zmniejszenia przychodów o kwotę 106.691 zł. z tytułu zmniejszenia planowanego deficytu budżetu.
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
17.586.860 |
106.691 |
- |
17.480.169 |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
14.186.860 |
106.691 |
- |
14.080.169 |
RAZEM PRZYCHODY |
17.586.860 |
106.691 |
- |
17.480.169 |
§ 3
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 36/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2007r. w związku
z Uchwałą Nr 55/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r.w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r. oraz pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS/55/1040/07 z dnia 12.04.2007r. z tytułu:
1. zwiększenia o kwotę 200.000 zł dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych,
2. zwiększenia do wysokości faktycznego wykonania na dzień 31 grudnia 2006r. stanu środków
obrotowych na początek 2007r,
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki ogółem |
w tym : |
Wpł. do budż. |
Stan środków obrotowych na koniec roku | |||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu miasta |
Wydatki bieżące |
z tego: wynagrodz. i pochodne |
Wydatki inwestycyjne | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
62.320 - 66.590 128.910 |
6.318.800 - 200.000 6.518.800 |
100.000 - 200.000 300.000 |
6.341.110 - 200.000 6.541.110 |
5.354.110- - 5.354.110 |
3.140.410 - - 3.140.410 |
987.000 - 200.000 1.187.000 |
- - - - |
40.010 - 66.590 106.600 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej
|
a b c d |
62.320 - 66.590 128.910 |
6.318.800 - 200.000 6.518.800 |
100.000 - 200.000 300.000 |
6.341.110 - 200.000 6.541.110 |
5.354.110- - 5.354.110 |
3.140.410 - - 3.140.410 |
987.000 - 200.000 1.187.000 |
- - - - |
40.010 - 66.590 106.600 |
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO |
a b c d |
62.320 - 66.590 128.910 |
6.318.800 - 200.000 6.518.800 |
100.000 - 200.000 300.000 |
6.341.110 - 200.000 6.541.110 |
5.354.110- - 5.354.110 |
3.140.410 - - 3.140.410 |
987.000 - 200.000 1.187.000 |
- - - - |
40.010 - 66.590 106.600 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.434.498 zł
- po stronie wydatków 66.800.673 zł
- deficyt budżetu 14.366.175 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 70/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 27.04.2007 12:08 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 17.01.2011 10:55 |