ZARZĄDZENIE  NR  175/06

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  13 PAŹDZIERNIKA  2006  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr  558/LXI/06 z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu  miasta na 2006r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

                       

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

-

-

1.511.232

1.511.232

15011

Rozwój przedsiębiorczości

-

-

1.511.232

1.511.232

6333

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

-

-

1.511.232

1.511.232

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.398.249

3.398.249

86.275

86.275

60016

Drogi publiczne gminne

3.398.249

3.398.249

86.275

86.275

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-

-

86.275

86.275

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin

399.794

399.794

-

-

8538

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

2.998.455

2.998.455

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.021.513

-

28.325

1.049.838

80101

Szkoły podstawowe

59.460

-

12.471

71.931

1

2

3

4

5

6

7

8

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw  pozyskane z innych źródeł

2.850

-

12.471

15.321

80110

Gimnazja

28.015

-

15.854

43.869

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw  pozyskane z innych źródeł

5.460

-

15.854

21.314

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

501.500

500.000

-

1.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500.000

500.000

-

-

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

500.000

500.000

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

41.127.168

3.898.249

1.625.832

38.854.751

2. W Zał. Nr 5, 9,10   wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

1.854.000

1.854.000

1.854.000

1.854.000

15011

Rozwój przedsiębiorczości

1.854.000

1.854.000

1.854.000

1.854.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.854.000

1.854.000

-

-

6053

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

1.511.232

1.511.232

6054

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

342.768

342.768

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.384.611

3.860.616

55.475

4.579.470

60016

Drogi publiczne gminne

8.189.611

3.860.616

55.475

4.384.470

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.456.570

178.000

55.475

3.334.045

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.998.455

2.761.961

-

236.494

1

2

3

4

5

6

7

8

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

999.486

920.655

-

78.831

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.450.000

20.000

-

2.430.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

330.000

20.000

-

310.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

94.078

20.000

-

74.078

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

164.359

-

20.000

184.359

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20.000

-

20.000

40.000

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

-

20.000

40.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.138.797

17.605

4.105

5.125.297

75023

Urzędy gmin

4.398.606

4.105

4.105

4.398.606

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.500

-

105

2.605

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

149.114

4.000

-

145.114

4410

Podróże służbowe krajowe

40.000

-

4.000

44.000

4430

Różne opłaty i składki

19.000

105

-

18.895

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60.191

13.500

-

46.691

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

3.000

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

55.191

10.500

-

44.691

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

853.000

-

404.100

1.257.100

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

153.000

-

404.100

557.100

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

153.000

-

404.100

557.100

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.143.610

30.000

28.325

15.141.935

80101

Szkoły podstawowe

4.973.669

-

12.471

4.986.140

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

2.294

-

2.350

4.644

1

2

3

4

5

6

7

8

4307

Zakup usług pozostałych

300

-

2.800

3.100

4427

Podróże służbowe zagraniczne

9.066

-

7.321

16.387

80110

Gimnazja

3.852.061

-

15.854

3.867.915

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

4.177

-

2.750

6.927

4307

Zakup usług pozostałych

7.984

-

4.500

12.484

4417

Podróże służbowe krajowe

87

-

1.600

1.687

4427

Podróże służbowe zagraniczne

3.252

-

7.004

10.256

80195

Pozostała działalność

1.634.868

30.000

-

1.604.868

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

954.630

30.000

-

924.630

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.378.416

30.000

192.800

2.541.216

90095

Pozostała działalność

970.416

30.000

192.800

1.133.216

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.520

-

1.800

11.320

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

440.100

30.000

191.000

601.100

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.268.782

2.086.482

43.500

2.225.800

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

21.300

-

10.000

31.300

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

-

10.000

15.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.272.982

2.086.482

3.500

1.190.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

686.500

-

3.500

690.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.586.482

2.086.482

-

500.000

92116

Biblioteki

914.500

-

30.000

944.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

30.000

30.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

826.946

-

225.000

1.051.946

1

2

3

4

5

6

7

8

92601

Obiekty sportowe

599.342

-

225.000

824.342

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

252.000

-

225.000

477.000

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

47.331.976

7.898.703

2.827.305

42.260.578

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2006r. wynosi:

-  po  stronie  dochodów       46.707.381 zł

-  po stronie  wydatków         50.116.808 zł

-  deficyt  budżetu                   3.409.427 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 175/06 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:19.10.2006 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:17.02.2011 12:20