ZARZĄDZENIE  NR 177/05

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  17 LISTOPADA  2005  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2005 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :

1.   w ramach zadań własnych z tytułu :

       -   zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-254/2/05 z dnia 7 listopada 2005r. dotacji
            celowej na zadania własne o kwotę 18.688,-zł  (rozdz.80195)  z przeznaczeniem na
            dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym
            pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od stycznia 2004r.  oraz
            zakończyli kształcenie w 2005 roku,

       -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-525/3/05 z dnia 9 listopada 2005r. dotacji
            celowej na zadania własne o kwotę 58.516,-zł (rozdz.85203) z przeznaczeniem na dofinansowanie
            działalności bieżącej ośrodków wsparcia (Klub Senior),

 

 2.  w ramach zadań zleconych  z tytułu zmniejszenia decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
       Wyborczego w Częstochowie Nr DCZ 3101/43/2005 z dnia 10 listopada 2005r. dotacji celowej na
       zadania zlecone o kwotę 540,-zł, (rozdz.75108)  w związku ze zmianą planu Delegatury,     

 3.   w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.409.925,-

-

18.688,-

1.428.613,-

 

80195

Pozostała działalność

428.780,-

-

18.688,-

447.468,-

852

POMOC SPOŁECZNA

678.905,-

-

58.516,-

737.421,-

85203

Ośrodki wsparcia

10.600,-

-

58.516,-

69.116,-

RAZEM DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

35.788.811,-

-

77.204,-

35.866.015,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI
 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

104.352,-

540,-

-

103.812,-

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

38.799,-

540,-

-

38.259,-

RAZEM DOCHODY  NA ZADANIA ZLECONE

4.115.478,-

540,-

-

4.114.938,-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                            a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

z tego:

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

120.000,-

7.000,-

7.000,-

120.000,-

120.000,-

7.000,-

7.000,-

120.000,-

18.500,-

-

7.000,-

25.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a

b

c

d

90.000,-

7.000,-

7.000,-

90.000,-

90.000,-

7.000,-

7.000,-

90.000,-

18.500,-

-

7.000,-

25.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.786.644

1.200,-

1.200,-

4.786.644,-

4.604.944,-

1.200,-

1.200,-

4.604.944,-

3.641.764,-

-

1.200,-

3.642.964,-

-

-

-

-

181.700,-

-

-

181.700,-

 

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.112.760,-

1.200,-

1.200,-

4.112.760,-

3.931.060,-

1.200,-

1.200,-

3.931.060,-

3.273.080,-

-

1.200,-

3.274.280,-

-

-

-

-

181.700,-

-

-

181.700,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.373.747,-

80,-

18.768,-

15.392.435,-

13.281.942,-

80,-

18.768,-

13.300.630,-

10.317.849,-

80,-

80,-

10.317.849,-

533.000,-

-

-

533.000,-

2.091.805,-

-

-

2.091.805,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

a

b

c

d

54.460,-

80,-

80,-

54.460,-

54.460,-

80,-

80,-

54.460,-

7.610,-

80,-

80,-

7.610,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.626.471,-

-

18.688,-

2.645.159,-

539.900,-

-

18.688,-

558.588,-

600,-

-

-

600,-

533.900,-

-

-

533.900,-

2.086.571,-

-

-

2.086.571,-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.741.980,-

-

58.516,-

2.800.496,-

2.732.980,-

-

58.516,-

2.791.496,-

639.530,-

-

4.264,-

643.794,-

-

-

-

-

9.000,-

-

-

9.000,-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

128.000,-

-

58.516,-

186.516,-

128.000,-

-

58.516,-

186.516,-

59.700,-

-

4.264,-

63.964,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

5.789.886,-

25.000,-

25.000,-

5.789.886,-

1.992.817,-

25.000,-

25.000,-

1.992.817,-

118.000,-

-

-

118.000,-

600.000,-

-

-

600.000,-

3.797.069,-

-

-

3.797.069,-

90003

Oczyszczanie miast

i wsi

a

b

c

d

190.000,-

25.000,-

-

165.000,-

190.000,-

25.000,-

-

165.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

4.182.886,-

-

25.000,-

4.207.886,-

985.817,-

-

25.000,-

1.010.817,-

118.000,-

-

-

118.000,-

-

-

-

-

3.197.069,-

-

-

3.197.069,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

40.111.354,-

33.280,-

110.484,-

40.188.558,-

31.007.510,-

33.280,-

110.484,-

31.084.714,-

16.316.611,-

80,-

12.544,-

16.329.075,-

2.901.930,-

-

-

2.901.930,-

9.103.844,-

-

-

9.103.844,-

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE                                           a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

z tego:

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

a

b

c

d

104.352,-

540,-

-

103.812,-

104.352,-

540,-

-

103.812,-

6.669,-

-

-

6.669,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

a

b

c

d

38.799,-

540,-

-

38.259,-

38.799,-

540,-

-

38.259,-

1.495,-

-

-

1.495,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

4.115.478,-

540,-

-

4.114.938,-

4.115.478,-

540,-

-

4.114.938,-

568.995,-

-

-

568.995,-

-

-

-

-

-

-

-

-

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:

-  po stronie dochodów     40.903.226,-zł

-  po stronie  wydatków     45.229.369,-zł

-  deficyt budżetu               4.326.143,-zł

                                                                       §  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

                                                                       §  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 177/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:21.11.2005 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:28.02.2011 12:37