ZARZĄDZENIE NR 177/05
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-254/2/05 z dnia 7 listopada 2005r. dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 18.688,-zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od stycznia 2004r. oraz
zakończyli kształcenie w 2005 roku,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-525/3/05 z dnia 9 listopada 2005r. dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 58.516,-zł (rozdz.85203) z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności bieżącej ośrodków wsparcia (Klub Senior),
2. w ramach zadań zleconych z tytułu zmniejszenia decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Częstochowie Nr DCZ 3101/43/2005 z dnia 10 listopada 2005r. dotacji celowej na
zadania zlecone o kwotę 540,-zł, (rozdz.75108) w związku ze zmianą planu Delegatury,
3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.409.925,- |
- |
18.688,- |
1.428.613,- |
|
80195 |
Pozostała działalność |
428.780,- |
- |
18.688,- |
447.468,- |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
678.905,- |
- |
58.516,- |
737.421,- |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
10.600,- |
- |
58.516,- |
69.116,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
35.788.811,- |
- |
77.204,- |
35.866.015,- |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
|
104.352,- |
540,- |
- |
103.812,- |
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
38.799,- |
540,- |
- |
38.259,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
4.115.478,- |
540,- |
- |
4.114.938,- |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: |
Wydatki majątkowe | ||
Wydatki bieżące |
z tego: | ||||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
a b c d |
120.000,- 7.000,- 7.000,- 120.000,- |
120.000,- 7.000,- 7.000,- 120.000,- |
18.500,- - 7.000,- 25.500,- |
- - - - |
- - - - |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
a b c d |
90.000,- 7.000,- 7.000,- 90.000,- |
90.000,- 7.000,- 7.000,- 90.000,- |
18.500,- - 7.000,- 25.500,- |
- - - - |
- - - - |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
4.786.644 1.200,- 1.200,- 4.786.644,- |
4.604.944,- 1.200,- 1.200,- 4.604.944,- |
3.641.764,- - 1.200,- 3.642.964,- |
- - - - |
181.700,- - - 181.700,- |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.112.760,- 1.200,- 1.200,- 4.112.760,- |
3.931.060,- 1.200,- 1.200,- 3.931.060,- |
3.273.080,- - 1.200,- 3.274.280,- |
- - - - |
181.700,- - - 181.700,- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
15.373.747,- 80,- 18.768,- 15.392.435,- |
13.281.942,- 80,- 18.768,- 13.300.630,- |
10.317.849,- 80,- 80,- 10.317.849,- |
533.000,- - - 533.000,- |
2.091.805,- - - 2.091.805,- |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
a b c d |
54.460,- 80,- 80,- 54.460,- |
54.460,- 80,- 80,- 54.460,- |
7.610,- 80,- 80,- 7.610,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.626.471,- - 18.688,- 2.645.159,- |
539.900,- - 18.688,- 558.588,- |
600,- - - 600,- |
533.900,- - - 533.900,- |
2.086.571,- - - 2.086.571,- |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
2.741.980,- - 58.516,- 2.800.496,- |
2.732.980,- - 58.516,- 2.791.496,- |
639.530,- - 4.264,- 643.794,- |
- - - - |
9.000,- - - 9.000,- |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
128.000,- - 58.516,- 186.516,- |
128.000,- - 58.516,- 186.516,- |
59.700,- - 4.264,- 63.964,- |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
5.789.886,- 25.000,- 25.000,- 5.789.886,- |
1.992.817,- 25.000,- 25.000,- 1.992.817,- |
118.000,- - - 118.000,- |
600.000,- - - 600.000,- |
3.797.069,- - - 3.797.069,- |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
a b c d |
190.000,- 25.000,- - 165.000,- |
190.000,- 25.000,- - 165.000,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
4.182.886,- - 25.000,- 4.207.886,- |
985.817,- - 25.000,- 1.010.817,- |
118.000,- - - 118.000,- |
- - - - |
3.197.069,- - - 3.197.069,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
40.111.354,- 33.280,- 110.484,- 40.188.558,- |
31.007.510,- 33.280,- 110.484,- 31.084.714,- |
16.316.611,- 80,- 12.544,- 16.329.075,- |
2.901.930,- - - 2.901.930,- |
9.103.844,- - - 9.103.844,- |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: |
Wydatki majątkowe | ||
Wydatki bieżące |
z tego: | ||||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
a b c d |
104.352,- 540,- - 103.812,- |
104.352,- 540,- - 103.812,- |
6.669,- - - 6.669,- |
- - - - |
- - - - |
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
a b c d |
38.799,- 540,- - 38.259,- |
38.799,- 540,- - 38.259,- |
1.495,- - - 1.495,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
4.115.478,- 540,- - 4.114.938,- |
4.115.478,- 540,- - 4.114.938,- |
568.995,- - - 568.995,- |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 40.903.226,-zł
- po stronie wydatków 45.229.369,-zł
- deficyt budżetu 4.326.143,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 177/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 21.11.2005 14:53 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 28.02.2011 12:37 |