UCHWAŁA  NR 432/XLIV/05 

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA 26 PAŹDZIERNIKA  2005 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2005r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :

1. w ramach zadań własnych z tytułu  zwiększenia o kwotę 49.063,-zł (rozdz.75618) tj. do
     wysokości faktycznego wykonania na dzień 30 września 2005r. dochodów z tyt. wpływów z
    opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z
    przeciwdziałaniem alkoholizmowi – GPPiRPA (rozdz.85154),

   

2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

21.605.033,-

-

49.063,-

21.654.096,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.. na podstawie ustaw

1.020.000,-

-

49.063,-

1.069.063,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.383.067,-

11.400,-

11.400,-

1.383.067,-

80104

Przedszkola

800.792,-

11.400,-

4.900,-

794.292,-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

300,-

-

6.500,-

6.800,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.000,-

3.000,-

-

2.000,-

1

2

3

4

5

6

7

92195

Pozostała działalność

5.000,-

3.000,-

-

2.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

35.711.653,-

14.400,-

60.463,-

35.757.716,-

DOCHODY   NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

-

3.000,-

3.000,-

92195

Pozostała działalność

-

-

3.000,-

3.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

884.673,-

-

3.000,-

887.673,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

­Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia   i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA

I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.294.528,-

124.204,-

101.528,-

15.271.852,-

13.274.957,-

124.204,-

101.528,-

13.252.281,-

10.314.710,-

98.389,-

101.528,-

10.317.849,-

533.000,-

-

-

533.000,-

2.019.571,-

-

-

2.019.571,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.844.078,-

66.520,-

-

4.777.558,-

4.844.078,-

66.520,-

-

4.777.558,-

4.131.250,-

56.720,-

-

4.074.530,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

3.487.722,-

30.772,-

34.393,-

3.491.343,-

3.487.722,-

30.772,-

34.393,-

3.491.343,-

2.563.360,-

27.372,-

34.393,-

2.570.381,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.552.428,-

20.537,-

66.815,-

3.598.706,-

3.552.428,-

20.537,-

66.815,-

3.598.706,-

3.021.650,-

9.922,-

66.815,-

3.078.543,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

80113

Dowożenie uczniów do szkół

a

b

c

d

57.000,-

2.540,-

-

54.460,-

57.000,-

2.540,-

-

54.460,-

8.150,-

540,-

-

7.610,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

a

b

c

d

728.629,-

3.835,-

320,-

725.114,-

728.629,-

3.835,-

320,-

725.114,-

588.600,-

3.835,-

320,-

585.085,-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

435.000,-

3.400,-

52.463,-

484.063,-

435.000,-

3.400,-

52.463,-

484.063,-

182.680,-

3.400,-

10.500,-

189.780,-

95.000,-

-

-

95.000,-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

370.000,-

3.400,-

52.463,-

419.063,-

370.000,-

3.400,-

52.463,-

419.063,-

182.680,-

3.400,-

10.500,-

189.780,-

30.000,-

-

-

30.000,-

-

-

-

-

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a

b

c

d

385.030,-

2.155,-

2.155,-

385.030,-

385.030,-

2.155,-

2.155,-

385.030,-

293.000,-

2.155,-

2.155,-

293.000,-

10.000,-

-

-

10.000,-

-

-

-

-

85305

Żłobki

a

b

c

d

375.030,-

2.155,-

2.155,-

375.030,-

375.030,-

2.155,-

2.155,-

375.030,-

293.000,-

2.155,-

2.155,-

293.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

670.506,-

13.524,-

-

656.982,-

670.506,-

13.524,-

-

656.982,-

402.900,-

4.524,-

-

398.376,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

599.800,-

13.524,-

-

586.276,-

599.800,-

13.524,-

-

586.276,-

402.900,-

4.524,-

-

398.376,-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.633.930,-

3.000,-

-

1630.930,-

1.633.930,-

3.000,-

-

1630.930,-

-

-

-

-

1.495.430,-

3.000,-

-

1.492.430,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

111.500,-

3.000,-

-

108.500,-

111.500,-

3.000,-

-

108.500,-

-

-

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

-

-

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA
 I SPORT

a

b

c

d

462.620,-

814,-

37.014,-

498.820,-

462.620,-

814,-

37.014,-

498.820,-

158.220,-

814,-

4.014,-

161.420,-

160.000,-

-

-

160.000,-

-

-

-

-

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

249.000,-

814,-

37.014,-

285.200,-

249.000,-

814,-

37.014,-

285.200,-

120.800,-

814,-

4.014,-

124.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

39.672.436,-

147.097,-

193.160,-

39.718.499,-

30.891.086,-

147.097,-

193.160,-

30.937.149,-

16.307.696,-

109.282,-

118.197,-16.316.611,-

2.899.430,-

3.000,-

-

2.896.430,-

8.781.350,-

-

-

8.781.350,-

WYDATKI NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia
 i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

-

-

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

-

-

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

888.273,-

-

3.000,-

891.273,-

293.273,-

-

3.000,-

296.273,-

17.644,-

-

-

17.644,-

-

-

3.000,-

3.000,-

595.000,-

-

-

595.000,-

§ 2

                                                                                 

                                                                      

Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         40.790.066,-zł

-  po stronie  wydatków          44.754.449,-zł

-  deficyt budżetu                     3.964.383,-zł

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr 432/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:02.11.2005 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:24.01.2011 13:28