UCHWAŁA NR 432/XLIV/05
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia o kwotę 49.063,-zł (rozdz.75618) tj. do
wysokości faktycznego wykonania na dzień 30 września 2005r. dochodów z tyt. wpływów z
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi – GPPiRPA (rozdz.85154),
2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
21.605.033,- |
- |
49.063,- |
21.654.096,- |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.. na podstawie ustaw |
1.020.000,- |
- |
49.063,- |
1.069.063,- |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.383.067,- |
11.400,- |
11.400,- |
1.383.067,- |
|
80104 |
Przedszkola |
800.792,- |
11.400,- |
4.900,- |
794.292,- |
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
300,- |
- |
6.500,- |
6.800,- |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
5.000,- |
3.000,- |
- |
2.000,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
5.000,- |
3.000,- |
- |
2.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
35.711.653,- |
14.400,- |
60.463,- |
35.757.716,- |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
- |
3.000,- |
3.000,- |
|
92195 |
Pozostała działalność |
- |
- |
3.000,- |
3.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
884.673,- |
- |
3.000,- |
887.673,- |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
15.294.528,- 124.204,- 101.528,- 15.271.852,- |
13.274.957,- 124.204,- 101.528,- 13.252.281,- |
10.314.710,- 98.389,- 101.528,- 10.317.849,- |
533.000,- - - 533.000,- |
2.019.571,- - - 2.019.571,- |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
4.844.078,- 66.520,- - 4.777.558,- |
4.844.078,- 66.520,- - 4.777.558,- |
4.131.250,- 56.720,- - 4.074.530,- |
- - - - |
- - - - |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
3.487.722,- 30.772,- 34.393,- 3.491.343,- |
3.487.722,- 30.772,- 34.393,- 3.491.343,- |
2.563.360,- 27.372,- 34.393,- 2.570.381,- |
- - - - |
- - - - |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.552.428,- 20.537,- 66.815,- 3.598.706,- |
3.552.428,- 20.537,- 66.815,- 3.598.706,- |
3.021.650,- 9.922,- 66.815,- 3.078.543,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
a b c d |
57.000,- 2.540,- - 54.460,- |
57.000,- 2.540,- - 54.460,- |
8.150,- 540,- - 7.610,- |
- - - - |
- - - - |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
a b c d |
728.629,- 3.835,- 320,- 725.114,- |
728.629,- 3.835,- 320,- 725.114,- |
588.600,- 3.835,- 320,- 585.085,- |
- - - - |
- - - - |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
435.000,- 3.400,- 52.463,- 484.063,- |
435.000,- 3.400,- 52.463,- 484.063,- |
182.680,- 3.400,- 10.500,- 189.780,- |
95.000,- - - 95.000,- |
- - - - |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
370.000,- 3.400,- 52.463,- 419.063,- |
370.000,- 3.400,- 52.463,- 419.063,- |
182.680,- 3.400,- 10.500,- 189.780,- |
30.000,- - - 30.000,- |
- - - - |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
a b c d |
385.030,- 2.155,- 2.155,- 385.030,- |
385.030,- 2.155,- 2.155,- 385.030,- |
293.000,- 2.155,- 2.155,- 293.000,- |
10.000,- - - 10.000,- |
- - - - |
85305 |
Żłobki |
a b c d |
375.030,- 2.155,- 2.155,- 375.030,- |
375.030,- 2.155,- 2.155,- 375.030,- |
293.000,- 2.155,- 2.155,- 293.000,- |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
670.506,- 13.524,- - 656.982,- |
670.506,- 13.524,- - 656.982,- |
402.900,- 4.524,- - 398.376,- |
- - - - |
- - - - |
85401 |
Świetlice szkolne |
a b c d |
599.800,- 13.524,- - 586.276,- |
599.800,- 13.524,- - 586.276,- |
402.900,- 4.524,- - 398.376,- |
- - - - |
- - - - |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
1.633.930,- 3.000,- - 1630.930,- |
1.633.930,- 3.000,- - 1630.930,- |
- - - - |
1.495.430,- 3.000,- - 1.492.430,- |
- - - - |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
111.500,- 3.000,- - 108.500,- |
111.500,- 3.000,- - 108.500,- |
- - - - |
3.000,- 3.000,- - - |
- - - - |
926 |
KULTURA FIZYCZNA |
a b c d |
462.620,- 814,- 37.014,- 498.820,- |
462.620,- 814,- 37.014,- 498.820,- |
158.220,- 814,- 4.014,- 161.420,- |
160.000,- - - 160.000,- |
- - - - |
92601 |
Obiekty sportowe |
a b c d |
249.000,- 814,- 37.014,- 285.200,- |
249.000,- 814,- 37.014,- 285.200,- |
120.800,- 814,- 4.014,- 124.000,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
39.672.436,- 147.097,- 193.160,- 39.718.499,- |
30.891.086,- 147.097,- 193.160,- 30.937.149,- |
16.307.696,- 109.282,- 118.197,-16.316.611,- |
2.899.430,- 3.000,- - 2.896.430,- |
8.781.350,- - - 8.781.350,- |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
- - 3.000,- 3.000,- |
- - 3.000,- 3.000,- |
- - - - |
- - 3.000,- 3.000,- |
- - - - |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 3.000,- 3.000,- |
- - 3.000,- 3.000,- |
- - - - |
- - 3.000,- 3.000,- |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
888.273,- - 3.000,- 891.273,- |
293.273,- - 3.000,- 296.273,- |
17.644,- - - 17.644,- |
- - 3.000,- 3.000,- |
595.000,- - - 595.000,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 40.790.066,-zł
- po stronie wydatków 44.754.449,-zł
- deficyt budżetu 3.964.383,-zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 432/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 02.11.2005 10:03 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 24.01.2011 13:28 |