ZARZĄDZENIE NR 200/08
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 199/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu
dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.622.836,00 |
- |
100.000,00 |
1.722.836,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
218.595,00 |
- |
100.000,00 |
318.595,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
185.000,00 |
- |
100.000,00 |
285.000,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.055.202,00 |
- |
218.643,00 |
1.273.845,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
367.444,00 |
- |
118.601,00 |
486.045,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
367.444,00 |
- |
118.601,00 |
486.045,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
400.395,00 |
- |
1.344,00 |
401.739,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
270.670,00 |
- |
1.344,00 |
272.014,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
134.301,00 |
- |
98.698,00 |
232.999,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
134.301,00 |
- |
98.698,00 |
232.999,00 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
46.856.438,00 |
- |
318.643,00 |
47.175.081,00 |
2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
9.112,71 |
- |
13.433,46 |
22.546,17 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
9.112,71 |
- |
13.433,46 |
22.546,17 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
9.112,71 |
- |
13.433,46 |
22.546,17 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.113.896,00 |
12.198,00 |
- |
5.101.698,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
327.293,00 |
12.198,00 |
- |
315.095,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
327.293,00 |
12.198,00 |
- |
315.095,00 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
5.305.653,71 |
12.198,00 |
13.433,46 |
5.306.889,17 |
3. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OSWIATA I WYCHOWANIE |
18.137.137,00 |
- |
100.000,00 |
18.237.137,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.259.582,00 |
- |
100.000,00 |
2.359.582,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
185.800,00 |
- |
100.000,00 |
285.800,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.303.712,00 |
- |
218.643,00 |
4.522.355,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
942.928,00 |
- |
118.601,00 |
1.061.529,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
941.928,00 |
- |
118.601,00 |
1.060.529,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1.059.061,00 |
- |
1.344,00 |
1.060.405,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
602.914,00 |
- |
1.344,00 |
604.258,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
789.166,00 |
- |
98.698,00 |
887.864,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
167.666,00 |
- |
98.698,00 |
266.364,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
53.928.075,00 |
- |
318.643,00 |
54.246.718,00 |
4. W Zał. Nr 6– wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
9.112,71 |
- |
13.433,46 |
22.546,17 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
9.112,71 |
- |
13.433,46 |
22.546,17 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
178,68 |
- |
263,40 |
442,08 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.934,03 |
- |
13.170,06 |
22.104,09 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.113.896,00 |
12.198,00 |
- |
5.101.698,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
327.293,00 |
12.198,00 |
- |
315.095,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
327.293,00 |
12.198,00 |
- |
315.095,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
5.305.653,71 |
12.198,00 |
13.433,46 |
5.306.889,17 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.886.600,17 zł
- po stronie wydatków 60.110.237,17 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 200/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKUw sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Aldona Goniwiecha |
Data publikacji: | 12.12.2008 14:14 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 07.01.2011 14:46 |