UCHWAŁA Nr 289/XXX/08
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 27 SIERPNIA 2008 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.;
- w ramach zadań zleconych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/378/08 z dnia 18 sierpnia 2008r. dotacji celowej o kwotę 7.500 zł (rozdz. 85278) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gmin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci trąby powietrznej, które miały miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r.
- w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
5.057.236,00 - 7.500,00 5.064.736,00 |
5.057.236,00 - 7.500,00 5.064.736,00 |
- - - - |
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
a b c d |
- - 7.500,00 7.500,00 |
- - 7.500,00 7.500,00 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.248.385,71 - 7.500,00 5.255.885,71 |
5.248.385,71 - 7.500,00 5.255.885,71 |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
754 |
BEZPIECZEŃ-STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA-ROWA |
a b c d |
506.704,00 400,00 400,00 506.704,00 |
503.104,00 400,00 400,00 503.104,00 |
413.877,00 - 400,00 414.277,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.600,00 - - 3.600,00 |
75414 |
Obrona cywilna |
a b c d |
8.500,00 400,00 400,00 8.500,00 |
8.500,00 400,00 400,00 8.500,00 |
- - 400,00 400,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
18.119.112,00 22.417,00 32.417,00 18.129.112,00 |
16.832.512,00 17.417,00 32.417,00 16.847.512,00 |
12.432.181,00 1.448,00 - 12.430.733,00 |
673.780,00 - - 673.780,00 |
- - - - |
- - - - |
1.286.600,00 5.000,00 - 1.281.600,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
5.683.314,00 10.438,00 14.013,00 5.686.889,00 |
5.679.314,00 10.438,00 14.013,00 5.682.889,00 |
4.757.166,00 1.448,00 - 4.755.718,00 |
6.580,00 - - 6.580,00 |
- - - - |
- - - - |
4.000,00 - - 4.000,00 |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
4.081.401,00 - 323,00 4.081.724,00 |
4.077.801,00 - 323,00 4.078.124,00 |
3.426.454,00 - - 3.426.454,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.600,00 - - 3.600,00 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
a b c d |
709.751,00 - 10.000,00 719.751,00 |
709.751,00 - 10.000,00 719.751,00 |
596.258,00 - - 596.258,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
a b c d |
70.001,00 - 6.623,00 76.624,00 |
70.001,00 - 6.623,00 76.624,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80148 |
Stołówki szkolne |
a b c d |
403.711,00 11.979,00 - 391.732,00 |
398.711,00 6.979,00 - 391.732,00 |
222.819,00 - - 222.819,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
5.000,00 5.000,00 - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.235.634,00 - 1.458,00 2.237.092,00 |
970.634,00 - 1.458,00 972.092,00 |
- - - - |
667.200,00 - - 667.200,00 |
- - - - |
- - - - |
1.265.000,00 - - 1.265.000,00 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
a b c d |
893.746,00 10.000,00 - 883.746,00 |
843.746,00 10.000,00 - 833.746,00 |
200.424,00 - - 200.424,00 |
325.000,00 - - 325.000,00 |
- - - - |
- - - - |
50.000,00 - - 50.000,00 |
92601 |
Obiekty sportowe |
a b c d |
488.791,00 10.000,00 - 478.791,00 |
438.791,00 10.000,00 - 428.791,00 |
152.884,00 - - 152.884,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
50.000,00 - - 50.000,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
53.781.022,00 32.817,00 32.817,00 53.781.022,00 |
42.702.035,00 27.817,00 32.817,00 42.707.035,00 |
19.379.960,00 1.448,00 400,00 19.378.912,00 |
6.876.284,00 - - 6.876.284,00 |
990.000,00 - - 990.000,00 |
- - - - |
11.078.987,00 5.000,00 - 11.073.987,00 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
852 |
POMOC SP0ŁECZNA |
a b c d |
5.057.236,00 - 7.500,00 5.064.736,00 |
5.057.236,00 - 7.500,00 5.064.736,00 |
503.442,00 - - 503.442,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
a b c d |
- - 7.500,00 7.500,00 |
- - 7.500,00 7.500,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.248.385,71 - 7.500,00 5.255.885,71 |
5.248.385,71 - 7.500,00 5.255.885,71 |
684.960,00 - - 684.960,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Dokonać zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu o kwotę 2.260 zł.
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Nazwa jednostki |
Dział |
Rozdział |
|
Stan środków na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków na koniec |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szkoła podstawowa Nr 1
w tym : |
801 |
80101 |
a b c d |
- - - - |
20.250 - 2.260 22.510 |
17.550 - 2.260 19.810 |
2.700 - - 2.700 |
z ustawy: |
|
|
a b c d |
- - - - |
2.550 - 2.250 4.800 |
2.550 - 2.250 4.800 |
- - - - |
z uchwały |
|
|
a b c d |
- - - - |
17.700 - 10 17.710 |
15.000 - 10 15.010 |
2.700 - - 2.700 |
RAZEM DOCHODY I WYDATKI
|
X |
X |
a b c d |
- - - - |
38.250 - 2.260 40.510 |
35.550 - 2.260 37.810 |
2.700 - - 2.700 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.359.900,71 zł
- po stronie wydatków 59.583.537,71 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 289/XXX/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 02.09.2008 10:47 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 21.01.2011 07:26 |