UCHWAŁA  Nr 289/XXX/08

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  27  SIERPNIA  2008 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.;

  1. w ramach zadań zleconych z tytułu :

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/378/08 z dnia 18 sierpnia 2008r. dotacji celowej o kwotę  7.500 zł (rozdz. 85278) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gmin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci trąby powietrznej, które miały miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r.

  1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA ZLECONE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.057.236,00

-

7.500,00

5.064.736,00

5.057.236,00

-

7.500,00

5.064.736,00

-

-

-

-

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a

b

c

d

-

-

7.500,00

7.500,00

-

-

7.500,00

7.500,00

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

5.248.385,71

-

7.500,00

5.255.885,71

5.248.385,71

-

7.500,00

5.255.885,71

-

-

-

-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                           

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

754

BEZPIECZEŃ-STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA-ROWA

a

b

c

d

506.704,00

400,00

400,00

506.704,00

503.104,00

400,00

400,00

503.104,00

413.877,00

-

400,00

414.277,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                      3.600,00

-

-

3.600,00

75414

Obrona cywilna

a

b

c

d

8.500,00

400,00

400,00

8.500,00

8.500,00

400,00

400,00

8.500,00

-

-

400,00

400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

18.119.112,00

22.417,00

32.417,00

18.129.112,00

16.832.512,00

17.417,00

32.417,00

16.847.512,00

12.432.181,00

1.448,00

-

12.430.733,00

673.780,00

-

-

673.780,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.286.600,00

5.000,00

-

1.281.600,00

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

5.683.314,00

10.438,00

14.013,00

5.686.889,00

5.679.314,00

10.438,00

14.013,00

5.682.889,00

4.757.166,00

1.448,00

-

4.755.718,00

6.580,00

-

-

6.580,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

-

-

4.000,00

80110

Gimnazja

a

b

c

d

4.081.401,00

-

323,00

4.081.724,00

4.077.801,00

-

323,00

4.078.124,00

3.426.454,00

-

-

3.426.454,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.600,00

-

-

3.600,00

80114

Zespoły  obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

a

b

c

d

709.751,00

-

10.000,00

719.751,00

709.751,00

-

10.000,00

719.751,00

596.258,00

-

-

596.258,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a

b

c

d

70.001,00

-

6.623,00

76.624,00

70.001,00

-

6.623,00

76.624,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80148

Stołówki szkolne

a

b

c

d

403.711,00

11.979,00

-

391.732,00

398.711,00

6.979,00

-

391.732,00

222.819,00

-

-

222.819,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

5.000,00

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.235.634,00

-

1.458,00

2.237.092,00

970.634,00

-

1.458,00

972.092,00

-

-

-

-

667.200,00

-

-

667.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.265.000,00

-

-

1.265.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

893.746,00

10.000,00

-

883.746,00

843.746,00

10.000,00

-

833.746,00

200.424,00

-

-

200.424,00

325.000,00

-

-

325.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

50.000,00

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

488.791,00

10.000,00

-

478.791,00

438.791,00

10.000,00

-

428.791,00

152.884,00

-

-

152.884,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

50.000,00

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

53.781.022,00

32.817,00

32.817,00

53.781.022,00

42.702.035,00

27.817,00

32.817,00

42.707.035,00

19.379.960,00

1.448,00

400,00

19.378.912,00

6.876.284,00

-

-

6.876.284,00

990.000,00

-

-

990.000,00

-

-

-

-

11.078.987,00

5.000,00

-

11.073.987,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE                                          

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

852

POMOC SP0ŁECZNA

a

b

c

d

5.057.236,00

-

7.500,00

5.064.736,00

5.057.236,00

-

7.500,00

5.064.736,00

503.442,00

-

-

503.442,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a

b

c

d

-

-

7.500,00

7.500,00

-

-

7.500,00

7.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

5.248.385,71

-

7.500,00

5.255.885,71

5.248.385,71

-

7.500,00

5.255.885,71

684.960,00

-

-

684.960,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

§ 2

Dokonać zmian w planie  dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu o kwotę 2.260 zł.

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec
 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

Szkoła podstawowa Nr 1

w tym :

801

80101

a

b

c

d

-

-

-

-

20.250

-

2.260

22.510

17.550

-

2.260

19.810

2.700

-

-

2.700

z ustawy:

a

b

c

d

-

-

-

-

2.550

-

2.250

4.800

2.550

-

2.250

4.800

-

-

-

-

z uchwały

a

b

c

d

-

-

-

-

17.700

-

10

17.710

15.000

-

10

15.010

2.700

-

-

2.700

RAZEM DOCHODY I WYDATKI

X

X

a

b

c

d

-

-

-

-

38.250

-

2.260

40.510

35.550

-

2.260

37.810

2.700

-

-

2.700

§ 3

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów            52.359.900,71 zł

-  po stronie  wydatków                        59.583.537,71 zł

-  deficyt budżetu                      7.223.637,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr 289/XXX/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:02.09.2008 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:21.01.2011 07:26