ZARZĄDZENIE NR 286/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2007r.:
- w ramach zadań własnych z tytułu :
- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/722/3/07 z dnia 30 listopada 2007r. dotacji celowej o kwotę 14.838 zł (rozdz.80195), w związku z korektą decyzji nr FB.I.3011-722/2/2007 z dnia 31 października 2007r. przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( III transza ),
- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/823/07 z dnia 29 listopada 2007r. dotacji celowej o kwotę 312 zł (rozdz.85203), przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/823/07 z dnia 29 listopada 2007r. dotacji celowej o kwotę 563 zł (rozdz.85219), przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:
- zwiększenia na podstawie umowy z dnia 24 października 2007r. zawartej z Województwem Śląskim dotacji w kwocie 2.300 zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem na współorganizację zadania pod nazwą XX Przegląd Twórczości Dziecięcej Zespołów Plastycznych Województwa Śląskiego, realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,
- zwiększenia na podstawie umowy z dnia 29 października 2007r. zawartej z Województwem Śląskim dotacji w kwocie 2.200 zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem na współorganizację zadania pod nazwą XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,
- w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.407.145 |
14.838 |
- |
1.392.307 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
374.175 |
14.838 |
- |
359.337 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
927.558 |
312 |
563 |
927.809 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
27.020 |
312 |
- |
26.708 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
265.582 |
- |
563 |
266.145 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
48.215.890 |
15.150 |
563 |
48.201.303 |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
144.000 |
- |
4.500 |
148.500 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
4.000 |
- |
4.500 |
8.500 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
|
969.350 |
- |
4.500 |
973.850 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
16.579.333 14.838 - 16.564.495 |
14.958.545 14.838 - 14.943.707 |
11.163.222 - - 11.163.222 |
587.134 - - 587.134 |
- - - - |
- - - - |
1.620.788 - - 1.620.788 |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.556.508 14.838 - 2.541.670 |
948.220 14.838 - 933.382 |
360 - - 360 |
581.200 - - 581.200 |
- - - - |
- - - - |
1.608.288 - - 1.608.288 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
3.349.823 312 563 3.350.074 |
3.349.823 312 563 3.350.074 |
918.385 312 563 918.636 |
25.712 - - 25.712 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
249.130 312 - 248.818 |
249.130 312 - 248.818 |
136.200 312 - 135.888 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
798.945 - 563 799.508 |
798.945 - 563 799.508 |
663.545 - 563 664.108 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
a b c d |
1.744.896 25 25 1.744.896 |
823.761 - - 823.761 |
172.389 - - 172.389 |
320.000 - - 320.000 |
- - - - |
- - - - |
921.135 25 25 921.135 |
92601 |
Obiekty sportowe |
a b c d |
1.332.896 25 25 1.332.896 |
411.761 - - 411.761 |
133.899 - - 133.899 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
921.135 25 25 921.135 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
61.518.965 15.175 588 61.504.378 |
38.993.182 15.150 563 38.978.595 |
18.216.790 312 563 18.217.041 |
6.251.631 - - 6.251.631 |
755.155 - - 755.155 |
147.400 - - 147.400 |
22.525.783 25 25 22.525.783 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
185.349 1.800 1.800 185.349 |
185.349 1.800 1.800 185.349 |
178.230 245 - 177.985 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
185.349 1.800 1.800 185.349 |
185.349 1.800 1.800 185.349 |
178.230 245 - 177.985 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
a b c d |
5.447.722 1.800 1.800 5.447.722 |
5.447.722 1.800 1.800 5.447.722 |
666.003 245 - 665.758 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochod-ne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
146.000 - 4.500 150.500 |
146.000 - 4.500 150.500 |
- - - - |
146.000 - 4.500 150.500 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
6.000 - 4.500 10.500 |
6.000 - 4.500 10.500 |
- - - - |
6.000 - 4.500 10.500 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
|
a b c d |
1.912.450 - 4.500 1.916.950 |
484.450 - 4.500 488.950 |
14.943 - - 14.943 |
158.100 - 4.500 162.600 |
- - - - |
- - - - |
1.428.000 - - 1.428.000 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.627.875 zł
- po stronie wydatków 68.874.050 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 286/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 14.12.2007 13:47 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 10.02.2011 13:06 |