ZARZĄDZENIE  NR  181/05

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  29 LISTOPADA  2005  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2005 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :

 

 1.  w ramach zadań zleconych  z tytułu zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-
        606/2/2005 z dnia 15listopada 2005r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
2.250,-zł,
       
(rozdz.75011) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w
       zakresie : ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędów stanu cywilnego oraz spraw z ustawy o
       powszechnym obowiązku obrony i zgromadzeń,

 2.   w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

 

75011

Urzędy wojewódzkie

165.762

-

2.250,-

168.012,-

w tym zadania nadzorowane przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich

   i Migracji

147.300,-

-

2.250,-

149.550,-

RAZEM DOCHODY  NA ZADANIA ZLECONE

4.167.859,-

-

2.250,-

4.170.109,-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                            a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

z tego:

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.786.644,-

32.500,-

32.500,-

4.786.644,-

4.604.944,-

-

32.500,-

4.637.444,-

3.642.964,-

-

-

3.642.964,-

-

-

-

-

181.700,-

32.500,-

-

149.200,-

 

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.112.760,-

32.500,-

32.500,-

4.112.760,-

3.931.060,-

-

32.500,-

3.963.560,-

3.274.280,-

-

-

3.274.280,-

-

-

-

-

181.700,-

32.500,-

-

149.200,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.478.295,-

714,-

714,-

15.478.295,-

13.304.430,-

714,-

714,-

13.304.430,-

10.317.849,-

-

714,-

10.318.563,-

533.000,-

-

-

533.000,-

2.173.865,-

-

-

2.173.865,-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

3.491.343,-

714,-

714,-

3.491.343,-

3.486.109,-

714,-

714,-

3.486.109,-

2.570.381,-

-

714,-

2.571.095,-

-

-

-

-

5.234,-

-

-

5.234,-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.800.496,-

4.640,-

4.640,-

2.800.496,-

2.791.496,-

4.640,-

4.640,-

2.791.496,-

643.794,-

2.340,-

4.640,-

646.094,-

-

-

-

-

9.000,-

-

-

9.000,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

605.842,-

1.920,-

4.640,-

608.562,-

596.842,-

1.920,-

4.640,-

599.562,-

494.942,-

820,-

4.640,-

498.672,-

-

-

-

-

9.000,-

-

-

9.000,-

85228

Usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

89.000,-

2.720,-

-

86.280,-

89.000,-

2.720,-

-

86.280,-

82.000,-

1.520,-

-

80.480,-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

40.222.932,-

37.854,-

37.854,-

40.222.932,-

31.431.088,-

5.354,-

37.854,-

31.463.588,-

16.356.075,-

2.340,-

5.354,-

16.359.089,-

2.894.930,-

-

-

2.894.930,-

8.791.844,-

32.500,-

-

8.759.344,-

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE                                           a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

z tego:

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

165.762,-

-

-

165.762,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

165.762,-

-

-

165.762,-

-

-

-

-

-

-

-

-

w tym zadania nadzorowane przez :

-   Wydział Spraw
   Obywatelskich
    i  Migracji

a

b

c

d

147.300,-

-

2.250,-

149.550,-

147.300,-

-

2.250,-

149.550,-

147.300,-

-

-

147.300,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

4.167.859,-

-

2.250,-

4.170.109,-

4.167.859,-

-

2.250,-

4.170.109,-

535.690,-

-

-

535.690,-

-

-

-

-

-

-

-

-

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:

-  po stronie dochodów     41.003.271,-zł

-  po stronie  wydatków     45.329.414,-zł

-  deficyt budżetu               4.326.143,-zł

                                                                      §  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

                                                                       §  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 181/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.12.2005 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:28.02.2011 12:34