ZARZĄDZENIE NR 181/05
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :
1. w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-
606/2/2005 z dnia 15listopada 2005r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.250,-zł,
(rozdz.75011) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w
zakresie : ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędów stanu cywilnego oraz spraw z ustawy o
powszechnym obowiązku obrony i zgromadzeń,
2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
165.762,- |
- |
2.250,- |
168.012,- |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
165.762 |
- |
2.250,- |
168.012,- |
|
|
w tym zadania nadzorowane przez:
- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji |
147.300,- |
- |
2.250,- |
149.550,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
4.167.859,- |
- |
2.250,- |
4.170.109,- |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: |
Wydatki majątkowe | ||
Wydatki bieżące |
z tego: | ||||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
4.786.644,- 32.500,- 32.500,- 4.786.644,- |
4.604.944,- - 32.500,- 4.637.444,- |
3.642.964,- - - 3.642.964,- |
- - - - |
181.700,- 32.500,- - 149.200,- |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.112.760,- 32.500,- 32.500,- 4.112.760,- |
3.931.060,- - 32.500,- 3.963.560,- |
3.274.280,- - - 3.274.280,- |
- - - - |
181.700,- 32.500,- - 149.200,- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
15.478.295,- 714,- 714,- 15.478.295,- |
13.304.430,- 714,- 714,- 13.304.430,- |
10.317.849,- - 714,- 10.318.563,- |
533.000,- - - 533.000,- |
2.173.865,- - - 2.173.865,- |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
3.491.343,- 714,- 714,- 3.491.343,- |
3.486.109,- 714,- 714,- 3.486.109,- |
2.570.381,- - 714,- 2.571.095,- |
- - - - |
5.234,- - - 5.234,- |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
2.800.496,- 4.640,- 4.640,- 2.800.496,- |
2.791.496,- 4.640,- 4.640,- 2.791.496,- |
643.794,- 2.340,- 4.640,- 646.094,- |
- - - - |
9.000,- - - 9.000,- |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
605.842,- 1.920,- 4.640,- 608.562,- |
596.842,- 1.920,- 4.640,- 599.562,- |
494.942,- 820,- 4.640,- 498.672,- |
- - - - |
9.000,- - - 9.000,- |
85228 |
Usługi opiekuńcze |
a b c d |
89.000,- 2.720,- - 86.280,- |
89.000,- 2.720,- - 86.280,- |
82.000,- 1.520,- - 80.480,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
40.222.932,- 37.854,- 37.854,- 40.222.932,- |
31.431.088,- 5.354,- 37.854,- 31.463.588,- |
16.356.075,- 2.340,- 5.354,- 16.359.089,- |
2.894.930,- - - 2.894.930,- |
8.791.844,- 32.500,- - 8.759.344,- |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: |
Wydatki majątkowe | ||
Wydatki bieżące |
z tego: | ||||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
165.762,- - 2.250,- 168.012,- |
165.762,- - 2.250,- 168.012,- |
165.762,- - - 165.762,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
165.762,- - 2.250,- 168.012,- |
165.762,- - 2.250,- 168.012,- |
165.762,- - - 165.762,- |
- - - - |
- - - - |
|
w tym zadania nadzorowane przez : - Wydział Spraw |
a b c d |
147.300,- - 2.250,- 149.550,- |
147.300,- - 2.250,- 149.550,- |
147.300,- - - 147.300,- |
|
|
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
4.167.859,- - 2.250,- 4.170.109,- |
4.167.859,- - 2.250,- 4.170.109,- |
535.690,- - - 535.690,- |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 41.003.271,-zł
- po stronie wydatków 45.329.414,-zł
- deficyt budżetu 4.326.143,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 181/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 07.12.2005 13:50 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 28.02.2011 12:34 |