UCHWAŁA NR 441/XLVI/ 05
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-27g/2005 z dnia 7 listopada 2005r.
części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3.100,-zł (rozdz.75801) z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych
oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w
sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-206/6/2005 z dnia 7 listopada 2005r.
dotacji celowej na zadania własne o kwotę 700,-zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na
sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005r,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-120/27/2005 z dnia 7 listopada
2005r.dotacji celowej na zadania własne o kwotę 30.574,-zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty,
2. W ramach zadań zleconych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 507/4/2005 z dnia 9 listopada 2005r.
środków dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.812,-zł (rozdz. 85195) z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym
mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej za okres od lipca do grudnia 2005r,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 547/6/2005 z dnia 15 listopada
2005r. środków dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 50.109,-zł (rozdz. 85212) z
przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,
3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z tytułu :
- zwiększenia na podstawie umowy Nr 1608/KL/2005 zawartej w dniu 5 października 2005r. z
Województwem Śląskim dotacji celowej w kwocie 7.500,-zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem
na realizację zadania realizowanego przez Miejski Dom Kultury pn. „XV Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Poetyckiej CHLAPA”
- zwiększenia na podstawie umowy zawartej w dniu 10 listopada 2005r. z
Województwem Śląskim dotacji celowej w kwocie 3.000,-zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem
na realizację zadania realizowanego przez Miejski Dom Kultury pn. „XII Wojewódzki Konkurs
Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”,
4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.113.926,- |
- |
3.100,- |
8.117.026,- |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.. |
7.761.703,- |
- |
3.100,- |
7.764.803,- |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.428.613,- |
- |
700,- |
1.429.313,- |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
106.832,- |
- |
700,- |
107.532,- |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
369.906,- |
- |
30.574,- |
400.480,- |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
70.706,- |
- |
30.574,- |
101.280,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
35.866.015,- |
- |
34.374,- |
35.900.389,- |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
|
85195 |
Pozostała działalność |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
852 |
|
Pomoc społeczna |
3.844.963,- |
- |
50.109,- |
3.895.072,- |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.047.826,- |
- |
50.109,- |
3.097.935,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
4.114.938,- |
- |
52.921,- |
4.167.859,- |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
|
92195 |
Pozostała działalność |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
887.673,- |
- |
10.500,- |
898.173,- |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
2.476.270,- 185.000,- 200.000,- 2.491.270,- |
480.000,- - 200.000,- 680.000,- |
8.100,- - - 8.100,- |
- - - - |
1.996.270,- 185.000,- - 1.811.270,- |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
2.047.900,- 185.000,- 200.000,- 2.062.900,- |
480.000,- - 200.000,- 680.000,- |
8.100,- - - 8.100,- |
- - - - |
1.567.900,- 185.000,- - 1.382.900,- |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
a b c d |
120.000,- 10.000,- - 110.000,- |
120.000,- 10.000,- - 110.000,- |
25.500,- - - 25.500,- |
- - - - |
- - - - |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
a b c d |
90.000,- 10.000,- - 80.000,- |
90.000,- 10.000,- - 80.000,- |
25.500,- - - 25.500,- |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
15.392.435,- - 85.860,- 15.478.295,- |
13.300.630,- - 3.800,- 13.304.430,- |
10.317.849,- - - 10.317.849,- |
533.000,- - - 533.000,- |
2.091.805,- - 82.060,- 2.173.865,- |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.614.330,- - 3.100,- 3.617.430,- |
3.614.330,- - 3.100,- 3.617.430,- |
3.078.543,- - - 3.078.543,- |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.645.159,- - 82.760,- 2.727.919,- |
558.588,- - 700,- 559.288,- |
600,- - - 600,- |
533.000,- - - 533.900,- |
2.086.571,- - 82.060,- 2.168.631,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
484.063,- 16.000,- 16.000,- 484.063,- |
484.063,- 16.000,- 16.000,- 484.063,- |
189.780,- 9.000,- - 180.780,- |
95.000,- 7.000,- - 88.000,- |
- - - - |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
419.063,- 16.000,- 16.000,- 419.063,- |
419.063,- 16.000,- 16.000,- 419.063,- |
189.780,- 9.000,- - 180.780,- |
30.000,- 7.000,- - 23.000,- |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
2.800.496,- 3.000,- 3.000,- 2.800.496,- |
2.791.496,- 3.000,- 3.000,- 2.791.496,- |
643.794,- 3.000,- 3.000,- 643.794,- |
- - - - |
9.000,- - - 9.000,- |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
190.516,- - 3.000,- 193.516,- |
190.516,- - 3.000,- 193.516,- |
63.964,- - 3.000,- 66.964,- |
- - - |
- - - - |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
a b c d |
92.000,- 3.000,- - 89.000,- |
92.000,- 3.000,- - 89.000,- |
85.000,- 3.000,- - 82.000,- |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCA |
a b c d |
653.182,- - 30.574,- 683.756,- |
653.182,- - 30.574,- 683.756,- |
398.376,- - - 398.376,- |
- - - - |
- - - - |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
70.706,- - 30.574,- 101.280,- |
70.706,- - 30.574,- 101.280,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
5.789.886,- 284.760,- 197.700,- 5.702.826,- |
1.992.817,- - 122.000,- 2.114.817,- |
118.000,- - 36.000,- 154.000,- |
600.000,- - - 600.000,- |
3.797.069,- 284.760,- 75.700,- 3.588.009,- |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
4.207.886,- 284.760,- 197.700,- 4.120.826,- |
1.010.817,- - 122.000,- 1.132.817,- |
118.000,- - 36.000,- 154.000,- |
- - - - |
3.197.069,- 284.760,- 75.700,- 2.988.009,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
40.188.558,- 498.760,- 533.134,- 40.222.932,- |
31.084.714,- 29.000,- 375.374,- 31.431.088,- |
16.329.075,- 12.000,- 39.000,- 16.356.075,- |
2.901.930,- 7.000,- - 2.894.930,- |
9.103.844,- 469.760,- 157.760,- 8.791.844,- |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
401,- - 2.812,- 3.213,- |
401,- - 2.812,- 3.213,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
401,- - 2.812,- 3.213,- |
401,- - 2.812,- 3.213,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
3.844.963,- 38.099,- 88.208,- 3.895.072,- |
3.844.963,- 38.099,- 88.208,- 3.895.072,- |
396.564,- 38.099,- 4.794,- 363.259,- |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
423.000,- 35.327,- 35.327,- 423.000,- |
423.000,- 35.327,- 35.327,- 423.000,- |
290.510,- 35.327,- 957,- 256.140,- |
- - - - |
- - - - |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
a b c d |
3.047.826,- 772,- 50.881,- 3.097.935,- |
3.047.826,- 772,- 50.881,- 3.097.935,- |
63.053,- 772,- 1.837,- 64.118,- |
- - - - |
- - - - |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
a b c d |
44.500,- 2.000,- 2.000,- 44.500,- |
44.500,- 2.000,- 2.000,- 44.500,- |
41.250,- 2.000,- 2.000,- 41.250,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
4.114.938,- 38.099,- 91.020,- 4.167.859,- |
4.114.938,- 38.099,- 91.020,- 4.167.859,- |
568.995,- 38.099,- 4.794,- 535.690,- |
- - - - |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
3.000,- - 10.500,- 13.500,- |
3.000,- - 10.500,- 13.500,- |
- - - - |
3.000 ,- - 10.500,- 13.500,- |
- - - - |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.000,- - 10.500,- 13.500,- |
3.000,- - 10.500,- 13.500,- |
- - - - |
3.000,- - 10.500,- 13.500,- |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
891.273,- - 10.500,- 901.773,- |
296.273,- - 10.500,- 306.773,- |
17.644,- - - 17.644,- |
3.000,- - 10.500,- 13.500,- |
595.000,- - - 595.000,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 41.001.021,-zł
- po stronie wydatków 45.327.164,-zł
- deficyt budżetu 4.326.143,-zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 441/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 07.12.2005 10:47 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 24.01.2011 13:35 |