UCHWAŁA  NR  441/XLVI/ 05

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  29  LISTOPADA  2005 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2005r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :

1. w ramach zadań własnych z tytułu :

     -  zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-27g/2005  z dnia 7 listopada 2005r.
         części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3.100,-zł (rozdz.75801) z przeznaczeniem na
         dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych  obiektów szkół i placówek oświatowych
         oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w
         sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

     -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-206/6/2005 z dnia 7 listopada 2005r.
         dotacji celowej na zadania własne o kwotę 700,-zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na
         sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i
         egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
         awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005r,

     - zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-120/27/2005 z dnia 7 listopada
         2005r.dotacji celowej na zadania własne o kwotę 30.574,-zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem
         na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze
         socjalnym zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty,   

2. W ramach zadań zleconych z tytułu :

    -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 507/4/2005 z dnia 9 listopada 2005r.
        środków dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.812,-zł  (rozdz. 85195) z
        przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
        świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym  
        mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej   za okres od lipca do  grudnia 2005r,

    -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 547/6/2005 z dnia 15 listopada
        2005r. środków dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 50.109,-zł  (rozdz. 85212) z
        przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,

 

   

3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
    terytorialnego
z tytułu :

    -   zwiększenia na podstawie umowy Nr 1608/KL/2005   zawartej w dniu 5 października 2005r. z
         Województwem Śląskim  dotacji celowej w kwocie 7.500,-zł  (rozdz.92195) z przeznaczeniem
         na realizację zadania realizowanego przez Miejski Dom Kultury pn. „XV Ogólnopolski
         Festiwal Piosenki Poetyckiej CHLAPA”

    - zwiększenia na podstawie umowy zawartej w dniu 10 listopada 2005r. z
         Województwem Śląskim  dotacji celowej w kwocie 3.000,-zł  (rozdz.92195) z przeznaczeniem
         na realizację zadania realizowanego przez Miejski Dom Kultury pn. „XII Wojewódzki Konkurs
         Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”,

4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.113.926,-

-

3.100,-

8.117.026,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t..

7.761.703,-

-

3.100,-

7.764.803,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.428.613,-

-

700,-

1.429.313,-

80101

Szkoły podstawowe

106.832,-

-

700,-

107.532,-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

369.906,-

-

30.574,-

400.480,-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

35.866.015,-

-

34.374,-

35.900.389,-

DOCHODY   NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

851

OCHRONA ZDROWIA

401,-

-

2.812,-

3.213,-

85195

Pozostała działalność

401,-

-

2.812,-

3.213,-

852

Pomoc społeczna

3.844.963,-

-

50.109,-

3.895.072,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.047.826,-

-

50.109,-

3.097.935,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

ZLECONE

4.114.938,-

-

52.921,-

4.167.859,-

DOCHODY   NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

92195

Pozostała działalność

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

887.673,-

-

10.500,-

898.173,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

­Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia   i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

2.476.270,-

185.000,-

200.000,-

2.491.270,-

480.000,-

-

200.000,-

680.000,-

8.100,-

-

-

8.100,-

-

-

-

-

1.996.270,-

185.000,-

-

1.811.270,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

2.047.900,-

185.000,-

200.000,-

2.062.900,-

480.000,-

-

200.000,-

680.000,-

8.100,-

-

-

8.100,-

-

-

-

-

1.567.900,-

185.000,-

-

1.382.900,-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

120.000,-

10.000,-

-

110.000,-

120.000,-

10.000,-

-

110.000,-

25.500,-

-

-

25.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a

b

c

d

90.000,-

10.000,-

-

80.000,-

90.000,-

10.000,-

-

80.000,-

25.500,-

-

-

25.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.392.435,-

-

85.860,-

15.478.295,-

13.300.630,-

-

3.800,-

13.304.430,-

10.317.849,-

-

-

10.317.849,-

533.000,-

-

-

533.000,-

2.091.805,-

-

82.060,-

2.173.865,-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.614.330,-

-

3.100,-

3.617.430,-

3.614.330,-

-

3.100,-

3.617.430,-

3.078.543,-

-

-

3.078.543,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.645.159,-

-

82.760,-

2.727.919,-

558.588,-

-

700,-

559.288,-

600,-

-

-

600,-

533.000,-

-

-

533.900,-

2.086.571,-

-

82.060,-

2.168.631,-

1

2

3

4

5

6

7

8

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

484.063,-

16.000,-

16.000,-

484.063,-

484.063,-

16.000,-

16.000,-

484.063,-

189.780,-

9.000,-

-

180.780,-

95.000,-

7.000,-

-

88.000,-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

419.063,-

16.000,-

16.000,-

419.063,-

419.063,-

16.000,-

16.000,-

419.063,-

189.780,-

9.000,-

-

180.780,-

30.000,-

7.000,-

-

23.000,-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.800.496,-

3.000,-

3.000,-

2.800.496,-

2.791.496,-

3.000,-

3.000,-

2.791.496,-

643.794,-

3.000,-

3.000,-

643.794,-

-

-

-

-

9.000,-

-

-

9.000,-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

190.516,-

-

3.000,-

193.516,-

190.516,-

-

3.000,-

193.516,-

63.964,-

-

3.000,-

66.964,-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

92.000,-

3.000,-

-

89.000,-

92.000,-

3.000,-

-

89.000,-

85.000,-

3.000,-

-

82.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCA

a

b

c

d

653.182,-

-

30.574,-

683.756,-

653.182,-

-

30.574,-

683.756,-

398.376,-

-

-

398.376,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a

b

c

d

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

5.789.886,-

284.760,-

197.700,-

5.702.826,-

1.992.817,-

-

122.000,-

2.114.817,-

118.000,-

-

36.000,-

154.000,-

600.000,-

-

-

600.000,-

3.797.069,-

284.760,-

75.700,-

3.588.009,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

4.207.886,-

284.760,-

197.700,-

4.120.826,-

1.010.817,-

-

122.000,-

1.132.817,-

118.000,-

-

36.000,-

154.000,-

-

-

-

-

3.197.069,-

284.760,-

75.700,-

2.988.009,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

40.188.558,-

498.760,-

533.134,-

40.222.932,-

31.084.714,-

29.000,-

375.374,-

31.431.088,-

16.329.075,-

12.000,-

39.000,-

16.356.075,-

2.901.930,-

7.000,-

-

2.894.930,-

9.103.844,-

469.760,-

157.760,-

8.791.844,-

WYDATKI NA  ZADANIA ZLECONE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia
 i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

401,-

-

2.812,-

3.213,-

401,-

-

2.812,-

3.213,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85195

Pozostała działalność

a

b

c

d

401,-

-

2.812,-

3.213,-

401,-

-

2.812,-

3.213,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.844.963,-

38.099,-

88.208,-

3.895.072,-

3.844.963,-

38.099,-

88.208,-

3.895.072,-

396.564,-

38.099,-

4.794,-

363.259,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

423.000,-

35.327,-

35.327,-

423.000,-

423.000,-

35.327,-

35.327,-

423.000,-

290.510,-

35.327,-

957,-

256.140,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a

b

c

d

3.047.826,-

772,-

50.881,-

3.097.935,-

3.047.826,-

772,-

50.881,-

3.097.935,-

63.053,-

772,-

1.837,-

64.118,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

44.500,-

2.000,-

2.000,-

44.500,-

44.500,-

2.000,-

2.000,-

44.500,-

41.250,-

2.000,-

2.000,-

41.250,-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

4.114.938,-

38.099,-

91.020,-

4.167.859,-

4.114.938,-

38.099,-

91.020,-

4.167.859,-

568.995,-

38.099,-

4.794,-

535.690,-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYDATKI NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia
 i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

-

-

-

-

3.000 ,-

-

10.500,-

13.500,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

-

-

-

-

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

891.273,-

-

10.500,-

901.773,-

296.273,-

-

10.500,-

306.773,-

17.644,-

-

-

17.644,-

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

595.000,-

-

-

595.000,-

§ 2

                                                                                 

                                                                      

Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         41.001.021,-zł

-  po stronie  wydatków          45.327.164,-zł

-  deficyt budżetu                    4.326.143,-zł

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr 441/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:07.12.2005 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:24.01.2011 13:35